ООО на ОСНО. Обнаружила ошибку в 1 квартале 2011 г.- по одному счету-фактуре расходы посчитали больше на 200 руб. В результате по зачету НДС с 19 счета на 68 -больше на 30,5 руб и прибыль занизили на 169,5, не доплатив 40 руб в бюджет.
1. Если подавать уточненки по НДС и прибыли, надо ли подавать форму 1 и 2 с изменениями или учесть во втором квартале?
2. Или вообще можно скорректировать во 2 квартале и ничего не подавать?


Ответить с цитированием
