Прошу помочь, если у нас начисление отпуска было в мае и отображалось проводками тоже в мае через 97 счет и (з-п налоги и взносы тоже сначала в мае)
а только в июне с 97 на 26 счет , то суммы з-п налогов и взносов мы отображаем соответственно, в месяц отнесения на затраты..в форме 4? то есть в июне?


Ответить с цитированием