×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112

    Импорт. Счф раньше тн

    Здравствуйте!
    У меня снова вопрос.
    Импорт из РБ. Белорусы выписали:
    товарную накладную от 28.06.2011
    счет-фактуру от 27.06.2011
    CMR от 28.06.2011
    Переделывать счф на 28.06.2011 отказываются. Чем нам это грозит?
    При импорте - впринципе ничем. А когда мы будем продавать этот товар, сможем ли предъявить к вычету счф, которая раньше тн?
    Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    сможем ли предъявить к вычету счф, которая раньше тн?
    А что вы собрались предъявлять к вычету по с/ф от белорусского продавца?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    НДС, уплаченный поставщику (в данном случае ндс, уплаченный в налоговую) я же могу возместить?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС, уплаченный поставщику
    и
    ндс, уплаченный в налоговую
    ни разу не одно и тоже. Поставщик вам предъявил НДС по ставке 0%, а косвенный НДС вы возмещаете на основании платежки и заявления о ввозе.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    ну т.е. включить в стр. 190 р.3 декларации сумму налога, фактически уплаченную налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь, подлежащие вычету на основании пункта 8 Раздела I Положения в порядке, установленном главой 21 Кодекса.
    Это на основании заявления об уплате косв. налогов, да?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    и платежки. п.10 Постановление Правительства № 914.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    мне инспектор в налоговой сказала, что не поставят отметку на заявлении, т.к. счф раньше тн и белорусы не смогут принять к вычету ндс от своих поставщиков.... ну это их проблемы.
    Получается и я без отметки не смогу в вычеты поставить ндс по этому заявлению......

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А с/ф разве входит в перечень документов, представляемых вместе с декларацией по косвенным?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    нет. но заявление будет без отметки. А в постановлении сказано: в книге покупок регистрируются заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате налога на добавленную стоимость и реквизиты документов, подтверждающих фактическую уплату налога на добавленную стоимость.
    а они сказали не поставят отметку...

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так не сдавать вообще с/ф в пакете документов.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    112
    а у нас будет возмещение ндс за 2 кв, значит камералка. И значит счф им надо будет показать, потому что в пл. поручении белорусам мы указываем счф (требование по договору)...

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Причем здесь возмещение за 2 кв.....и белорусский с/ф..Речь пока об отказе (незаконном совершенно) налоговой проставлять отметку на поданном вами заявлении о ввозе из-за даты с/ф.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)