Добрый день, уважаемые клерки! В 1-м квартале для того чтобы не показывать НДС к возмещению из бюджета убрала счет-фактуру в приходе. Т.е. товар по накладной забила, мы его перепродали, а НДС к вычету не поставила. Вопрос в том, имею ли я право принять НДС к вычету в этом квартале? Заранее спасибо!



