Ситуация следующая.
До выпуска товара нам сделали КТС. НДС доначилили 100 руб. Пошлину - 120 руб.
После выпуска была проверка и повторный КТС (новый первичный документ!) с тем же результатом.
Вопрос:
Каким образом отразить в учете вторую КТС:
1. Вариант 1 . Не отражать, что в общем-то не совсем правильно, но соответствует инструкцию по заполнению форм КТС
2. Вариант 2. Сторно первой КТС и начисление по второй КТС.
Помогите, коллеги

Ответить с цитированием
