Хочу посоветоваться: как бы мне правильно сделать. В первом квартале было поступление услуг на большую сумму денег (НДС по сч-фактуре 350 000 руб.). Чтобы не возмещать НДС решила эту счет-фактуру перенести на 2 квартал, сейчас вижу, что если ее покажу в книге покупок во 2 квартале, то получится большая сумма НДС к возмещению, и естественно проверка. А сейчас совсем не время: меняются учредители, генеральный директор. При выходе учредителей из ООО по балансу надо будет рассчитать их доли, и я задумалась, это зависшая сумма НДС является активом или нет? как бы вы с ней поступили? спасибо заранее всем за ответы





