Добрый день всем!
Прошу подсказки, т.к. сталкиваюсь первый раз (маловато опыта еще):
В 2010 году провела ошибочное поступление материалов (т.е. фактически его не было). Эти материалы списала.
Год закрыт, и тот период для редактирования также закрыт.
Сейчас за полугодие 2011 сальдо не сходится по акту сверки с постащиком этим. Почему раньше "проглядела" не знаю...
Как быть, вернее как откатить тот "лишний" документ. Можно ли его сторнировать и как это сделать в 1С-8, какие "страшные" последствия могут быть, сумма маленькая, 1700 рублей.
(приход без НДС, постащик на УСН)


Ответить с цитированием