Подскажите я в марте провела платеж как аванс, а он был не авансом. Что мне теперь делать? Переправести его не как аванс, тогда в отчетности исправлять нужно. Или бухгалтерской справкой перекинуть с аванса 62.2 на 62.1. Или операцией вручную откорректировать и как поступить в книге продаж.?

Ответить с цитированием