Уважаемые Клерки!
Наша компания ООО на ОСНО.
У меня уже возникла такая проблема: по неосторожности платили 3 года НДС, и в правом верхнем углу указывала цифру 14.
Конечно мне пришло требование из налоговой, они не увидели в статусе налогоплательщика 01 наши оплаты вообще.
Пришлось возить все п/п за все года, вместе с письмом.
Может давайте уточним, для какого налога и взноса, какую цифру нужно ставить, т.к. я немного запуталась.
То что точно знаю:
01 - НДС, Прибыли и Имущество.
02 - НДФЛ
08 - Страхование от НС и ПЗ.
А для уплаты Страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, мы тоже ставим 08?
т.е. раньше ЕСН оплачивался по 14
14 - Страховые взносы на обязательное пенс. страхование в РФ.
Ну и остается вопрос:
По какой цифре уплачивать: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в РФ? по 08 или по 14?
Спасибо!




