×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Аноним
    Гость

    уточненка по НДС

    за 2009 выявлен аванс, с которого не полностью уплачен НДС. Хотим сдать уточненку. В какой графе указать оплаченную сумму? Подскажите, плиииииз!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Оплаченная сумма чего?
    НДС по первичной декларации?

  3. Аноним
    Гость
    Да, в первичной декларации оплачено без аванса, где указать эту сумму?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    НДС с полученного аванса в 070 строке раздела 3 указывается

  5. Аноним
    Гость
    Cпасибо, Январь! Еще один вопрос: после продажи сумму аванса указывать как к вычету или просто в реализации?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И к вычету и с реализации.

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    после продажи сумму аванса указывать как к вычету или просто в реализации?
    После продажи надо начислить НДС с продажи и поставить к вычету НДС с аванса.

    Как это можно сделать "просто в реализации" даже подумать боюсь...

  8. Аноним
    Гость
    Нет, Январь, не сумму полученного аванса, а уже уплаченный налог. в 2009г. р.3 стр.310???

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Аноним, что значит у вас "уплаченный"? В декларации только начисления отражаются
    При чем у вас вообще 310 строка? Слова "налоговый агент" вас там не смущают?
    НДС с полученного аванса в 070 строке раздела 3 указывается
    Не правильно написала, в старой декларации - это 140 строка была.
    Последний раз редактировалось Январь; 11.07.2011 в 13:28.

  10. Аноним
    Гость
    Январь, извините, если неправильно объясняю, т.к не бухгалтер. Если правильно понимаю: подаю уточненную декл.с авансом и платим налог по этой декларации. Но ведь по первичной декл. налог тоже уплачен. Как быть с этой суммой?

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    подаю уточненную декл.с авансом и платим налог по этой декларации.
    Не весь налог, что по декларации получается, а доплачиваете то, что недоплатили + пени (это кстати, надо сделать до подачи уточненки)

  12. Аноним
    Гость
    Ой, а пени как рассчитать? Январь, еще раз спасибо. Полдня убили, ища где отразить уплаченный налог!!

  13. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ой, а пени как рассчитать?
    так
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)