за 2009 выявлен аванс, с которого не полностью уплачен НДС. Хотим сдать уточненку. В какой графе указать оплаченную сумму? Подскажите, плиииииз!!!!
за 2009 выявлен аванс, с которого не полностью уплачен НДС. Хотим сдать уточненку. В какой графе указать оплаченную сумму? Подскажите, плиииииз!!!!
Оплаченная сумма чего?
НДС по первичной декларации?
Да, в первичной декларации оплачено без аванса, где указать эту сумму?
НДС с полученного аванса в 070 строке раздела 3 указывается
Cпасибо, Январь! Еще один вопрос: после продажи сумму аванса указывать как к вычету или просто в реализации?
После продажи надо начислить НДС с продажи и поставить к вычету НДС с аванса.после продажи сумму аванса указывать как к вычету или просто в реализации?
Как это можно сделать "просто в реализации" даже подумать боюсь...
Нет, Январь, не сумму полученного аванса, а уже уплаченный налог. в 2009г. р.3 стр.310???
Аноним, что значит у вас "уплаченный"? В декларации только начисления отражаются
При чем у вас вообще 310 строка? Слова "налоговый агент" вас там не смущают?
Не правильно написала, в старой декларации - это 140 строка была.НДС с полученного аванса в 070 строке раздела 3 указывается
Последний раз редактировалось Январь; 11.07.2011 в 13:28.
Январь, извините, если неправильно объясняю, т.к не бухгалтер. Если правильно понимаю: подаю уточненную декл.с авансом и платим налог по этой декларации. Но ведь по первичной декл. налог тоже уплачен. Как быть с этой суммой?
Не весь налог, что по декларации получается, а доплачиваете то, что недоплатили + пени (это кстати, надо сделать до подачи уточненки)подаю уточненную декл.с авансом и платим налог по этой декларации.
Ой, а пени как рассчитать? Январь, еще раз спасибо. Полдня убили, ища где отразить уплаченный налог!!
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)