Ввезли продукцию для участия в выставке, после – вернули.
Выставлен проформа для таможенного оформления – попадает ли в книгу продаж или в декларацию по НДС в строки со ставкой 0%, например, в раздел 7 («Операции, не подлежащие налогообложению…»), если товар право собственности не менял, и принадлежит поставщику за рубежом.
Затраты на временный ввоз товара (для участия в выставке) – в т.ч. брокерские услуги, свх, тэу, сборы по возврату товара на «Родину» - на какой вид расходов отнести в налоговом учете?
Спасибо!


