×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Шумский Шумский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196

    Отчет ФСС 2 квартал (запутался)

    Добрый день Уважаемые клерки, запулся буквально в 3 трех соснах не могу разобрался...

    Итак вводная:

    По отчету за 1 квартал по уплаченным/начисленным страховым взносам от несчастных случаев и проф. заболеваний Начислено.

    Общая база по отчету 27547 (21000 на самом деле) разница 6547 на оплату неиспользуемого отпуска при увольнении.

    1-м -35р.
    2-м. 35р.
    3-м. 68р (на самом деле тоже 35, но отчет принят уже).

    Делаю отчет за 2 квартал, что получается, уточненку ФСС категорически не принимает, говорит реализуйте это вторым кварталом в любом месяце. Вот тут я и запулся:

    За 2 квартал по моим данным

    Общая база в реале 82572 (за 3 месяца)

    1-м.- 125
    2-м.- 163,81
    3-м. - 124,06

    Вопрос в следующем:
    1. Как отразить в таблице 6 базу и всего с начала расчетного периода, и как отразить сумму 6547 по какой строке, за любой из месяцев 2 квартала, тогда получается, что база будет больше итогая, так как 6547 уже я подавал в 1 квартале.
    2. Что делать с таблицей 3 она должна, как там показывать в таком случае суммы, ведь если я увеличу любой из месяцев по таблице 3, то соответственно должен буду заплатить 2,9 с этой суммы, а она уже фактически уплачено.

    Спасибо заранее за помощь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Общая база по отчету 27547 (21000 на самом деле) разница 6547 на оплату неиспользуемого отпуска при увольнении.
    не поняла - что за разница и что за на самом деле. С 01.01.2011 КНО облагается взносами на НСиПЗ

  3. #3
    Шумский Шумский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    не поняла - что за разница и что за на самом деле. С 01.01.2011 КНО облагается взносами на НСиПЗ
    Такс это уже интересно, а где почитать про то, что компенсация за неиспользуемый отпуск при увольнение с 11 г. облагается несчастниками?

    Разница 6547 рублей была выплачена за неиспользуемый отпуск при увлонении работнику в марте 2011 года, при этом в отчете за 1 квартал показано, что эта сумма облагается НСиПЗ.

  4. #4
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В 125-ФЗ о страховании от несчастных случаев
    Все правильно у Вас показано

  5. #5
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ
    ст. 20.1, 20.2
    Творю, но за последствия не...

  6. #6
    Шумский Шумский вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    196
    все понял, спасибо за помощь!

  7. #7
    ВалентинаВ ВалентинаВ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    36
    Вчера в ФСС попросили таблицы 3 и 9 заполнять в рублях, остальные с копейками. Это что, новый порядок заполнения появился, я не в курсе?

  8. #8
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Он давно уже появился. В самой форме написано - какие таблицы в чем заполняются

  9. #9
    provodka2011 provodka2011 вне форума
    Клерк Аватар для provodka2011
    Регистрация
    18.03.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от ВалентинаВ Посмотреть сообщение
    Вчера в ФСС попросили таблицы 3 и 9 заполнять в рублях, остальные с копейками
    это они специально делают, чтобы у нас больше было головной боли
    Я учусь ещё только...

  10. #10
    olgarus olgarus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    196
    Вклинюсь тоже в эту тему, чтобы не размножаться.
    Не приняли отчет.В декабре 2010 начислили и выплатили больничный. больничный. НА ЕНВД. Доход работника у меня остался в декабре. Сдала отчет за 1 квартал в таб. 3 (расчет базы для начисления) я его не показала - он же у меня в декабре остался на счете 69 субсчет расходы по страхованию. В табл.1 на начало сказали должен быть "0" я эти расходы впихнула в в январь -Расходы на цели обязательного страхования. Т. е. в таб. 1 и 2 эта сумма есть, а в таб. 3 -ее нет. У меня приняли отчет за 1 квартал, кроме того приняли за 5 месяце на возмещение и эту сумму возместили, а сегодня вернули с отчетом- ставте, говорят ее в 3 таблицу. Я уже поняла из постов выше, что ее в любой месяц нынешнего отчета можно впихнуть, а как мне с моим учетом быть? А ревизоры из ФСС где ее искать будут?

  11. #11
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Неправы ревизоры. Вероятность того, что необлагаемые выплаты в таблице 3 совпадут с расходами в таблице 1, очень мала. Даже если это только больничные, то в таблице 3 ставится общая сумма больничного, а в таблице 1 только за счет ФСС (без дней за счет работодателя).

    Можно просто отправить отчет почтой и ничего не исправлять. Можно добавить эту сумму в таблицу 3 (и в общую сумму начислений работникам, и в необлагаемые, чтоб база для взносов не изменилась) - просто сделайте для себя расшифровку и приложите к отчету.

  12. #12
    ВалентинаВ ВалентинаВ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    36
    А в фонде другого города у меня приняли 3 и 9 таблицы в рублях и копейках.

  13. #13
    olgarus olgarus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    196
    Вообще получается нелепая история!
    Вчера куратор забила мои цифры- общая сумма в строке - красным и решила, что это из-за этой самой суммы больничного которая у меня отсутствует.
    Я смирилась с требованием, добавила ее в 3 таб.
    Сегодня приезжаю к ней - она забивает новые цифры- опять красным.
    "А где, говорит ваши копейки?"
    "Как, где?"-отвечаю."Вы приказали в следующий отчет без копеек сдать."(Первый квартал приняла с копейками. Второй я старательно округляла.)
    " А куда я теперь ваши копейки дену?" -и выгнала в коридор ставить копейки в первом месяце квартала таким образом, чтобы в итоге "Всего с начала расчетного" периода получилось без копеек. Я подогнала кое-как и цифра почернела.
    Итог - у меня теперь в отчете в мае стоит сумма, выплаченая в декабре. Надеюсь этот нелепый геморрой все-таки значения не имеет.

  14. #14
    olgarus olgarus вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    196
    Кстати, вчера отчитывалась другому куратору по другой организации гадала, что там она в третей таблице- первом месяце себе в компе считает-исправляет. Мой отчет не тронула. Теперь подозреваю, что копейки подгоняла. Отчитывающиеся у прочих кураторов рассказывают, примерно то-же. Просто мне не повезло.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)