×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    31

    Деятельность ЕНВД не с начала квартала, сдавать ли что-то кроме декларации по ЕНВД?

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    организация была зарегистрирована в последних числах апреля (ООО на ОСНО). С начала мая были приняты несколько работников, начислена з/п, НДФЛ и взносы. Также были куплены пара компьютеров, кое-что из мебели. Все это на займы одного из учредителей, коим является юр.лицо. А вот в июне началась непосредственно деятельность, которая подпадает под ЕНВД, встали на учет в ИФНС как плательщики ЕНВД. Теперь вопрос: за втрой квартал должны сдать декларацию по ЕНВД из расчета 1 месяц (июнь)? А как быть с тем что происходило в мае: надо ли сдать пустой НДС? А декларацию по прибыли (выручки не было, а расходы-то были)? Или пустую декларацию по прибыли - по тем видам деятельности которые перечислены в учредительных документах, но по которым деятельность не ведется
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    надо сдать ндс и прибыль, да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Завьялова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    организация была зарегистрирована в последних числах апреля (ООО на ОСНО). С начала мая были приняты несколько работников, начислена з/п, НДФЛ и взносы. Также были куплены пара компьютеров, кое-что из мебели. Все это на займы одного из учредителей, коим является юр.лицо. А вот в июне началась непосредственно деятельность, которая подпадает под ЕНВД, встали на учет в ИФНС как плательщики ЕНВД. Теперь вопрос: за втрой квартал должны сдать декларацию по ЕНВД из расчета 1 месяц (июнь)? А как быть с тем что происходило в мае: надо ли сдать пустой НДС? А декларацию по прибыли (выручки не было, а расходы-то были)? Или пустую декларацию по прибыли - по тем видам деятельности которые перечислены в учредительных документах, но по которым деятельность не ведется
    До 20.05. вы должны были сдать ССЧ (п. 3 ст. 80 НК РФ).
    ЕНВД - только июнь.
    Обратите внимание - вас должны интересовать только виды деятельности, внесенные в госреестр.
    НДС.
    При отсутствии операций, облагаемых налогом, и операций, освобожденных от налогообложения, налогоплательщики представляют декларацию в налоговые органы по месту своего учета за налоговый период (квартал - ст. 163 НК РФ) - титульный лист и раздел 1 декларации (прочерки).
    Вы, конечно, можете попробовать заявить вычет по НДС, так как налоговое законодательство не ставит их применение в зависимость от наличия реализации в налоговом периоде, однако, учитывая мнение Минфина и ФНС, применение вычетов при отсутствии выручки влечет за собой существенные риски предъявления претензий со стороны налоговых органов.
    Налог на прибыль.
    Отсутствие выручки не является основанием для исключения расходов, понесенных в этом же периоде, из расчета налогооблагаемой прибыли главное, чтобы расходы были обоснованными, документально подтвержденными и направлеными на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).
    Однако вы можете сразу увеличить сумму убытка при отсутствии выручки только на косвенные и внереализационные расходы, так как прямые расходы учитываются в налоговом учете только по мере реализации товаров (работ), в стоимости которых они учтены(п.1 ст. 272, п. 2 ст. 318 НК РФ).
    Хотя, если ваши расходы имеют прямое отношение к ЕНВД, то НД по прибыли будет так же с прочерками.
    Есть ещё вариант, подать нулевые по прибыли и НДС, а расходы отразить в составе расходов будущих периодов.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вы, конечно, можете попробовать заявить вычет по НДС, так как налоговое законодательство не ставит их применение в зависимость от наличия реализации в налоговом периоде, однако, учитывая мнение Минфина и ФНС, применение вычетов при отсутствии выручки влечет за собой существенные риски предъявления претензий со стороны налоговых органов.
    Обоснованных претензий, замечу. Поскольку все закупленное явно будет использоваться в деятельности по ЕНВД, т.е. в деятельности необлагаемой НДС. А отсутствие выручки уже дело десятое в данном случае.
    И про прибыль тоже самое. Нет расходов по налогу на прибыль в данном случае.
    а расходы отразить в составе расходов будущих периодов.
    Это Вы про что? Вы знаете в налоговом учете расходы будущих периодов?

  5. #5
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это Вы про что? Вы знаете в налоговом учете расходы будущих периодов?
    Нет, это я так, смешала котлет и мух, виновата

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    31
    Подбивая итог под ответами уважаемых профессионалов: я вместе с декларацией по ЕНВД где будут данные только за июнь, должна подать декларацию по НДС с прочерками. А до 28-го и декларацию по налогу на Прибыль также с прочерками. Правильно?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да. И в дальнейшем тоже рекомендую ежеквартально сдавать нулевки по НДС и налогу на прибыль

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2011
    Сообщений
    31
    Спасибо большое за помощь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)