Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
организация была зарегистрирована в последних числах апреля (ООО на ОСНО). С начала мая были приняты несколько работников, начислена з/п, НДФЛ и взносы. Также были куплены пара компьютеров, кое-что из мебели. Все это на займы одного из учредителей, коим является юр.лицо. А вот в июне началась непосредственно деятельность, которая подпадает под ЕНВД, встали на учет в ИФНС как плательщики ЕНВД. Теперь вопрос: за втрой квартал должны сдать декларацию по ЕНВД из расчета 1 месяц (июнь)? А как быть с тем что происходило в мае: надо ли сдать пустой НДС? А декларацию по прибыли (выручки не было, а расходы-то были)? Или пустую декларацию по прибыли - по тем видам деятельности которые перечислены в учредительных документах, но по которым деятельность не ведется



