×
Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Баланс

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2011
    Сообщений
    147

    Баланс

    Итак: за полугодие сдаем бух.баланс и отчет о прибылях и убытках. Стоит программа для электронного декларирования :Фельдъегерь. Кроме формы баланса и отчета о прибылях и убытках там еще к балансу 3 листа расшифровок и к отчету - еще 2 листа. Это надо всем заполнять? Где почитать - КАК это заполнять?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    КАК это заполнять?
    Т.е. встретились незнакомые названия строк/граф или что?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2011
    Сообщений
    147
    Я не готова к этому была морально. Сделала баланс и форму 2 - и хочу в отпуск А тут еще эти расшифровки... Все-все строки надо заполнять?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2011
    Сообщений
    147
    так как - обязательно эти расшифровки заполнять или нет?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да как хотите.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2011
    Сообщений
    147
    Ну хорошо, а если заполнять этот отчет на бумаге и отправлять по почте - достаточно вложить ТОЛЬКО баланс и отчет о прибылях и убытках? Или еще надо и расшифровки?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Или еще надо и расшифровки?
    Пустые что ли? Или в чем вопрос?
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    Добрый день всем форумчанам!
    Подскажите, пожалуйста, как поступают в такой ситуации:
    У меня сальдо в ОСВ по сч.69 и по дебету, и по кредиту (просто еще в конце 2009 г. переплатили, и эта переплата так до сих пор и висит), НО реально (по карточке счета) только по кредиту.
    В балансе все отражается, как в оборотке. Оставлять ли мне в балансе эти суммы, или сминусовать дебет с кредитом счета 69, и результат указать в балансе? Я с этими переплатами уже не первый квартал мучаюсь, не знаю, как с ними поступить. Может вообще на другой счет перенести?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А у Вас переплата не "свернулась" с задолженностью? И в ФСС тоже это "переплата" числится?
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2011
    Сообщений
    68
    да, не свернуась. Задолженность получается за июнь, а переплата с 2010 года, и по самому 69 счету и по дебету и по кредиту сальдо (Д6664 К7512), а по субконто что-то перекрылось, что-то нет, я уже не понимаю, почему..

  11. #11
    Леся81
    Гость

    Отчеты

    Скажите, как учитывается НДС с поступивших авансов в отчете, могу ли я поставить эту сумму в раздел "К вычету НДС" на строку 200 и получиться, что я увеличу по итогу за счет этого вычеты.

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Леся81, вы о какой отчетности? Тема про бухгалтерский баланс.
    Если вы про декларацию по НДС, то налог с полученных авансов идет в 070 строку раздела 3. А в стр. 200 к вычету после реализации

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    171
    Подскажите, в балансе и в НД по налогу на прибыль не совпадает сумма выручки, т.к. раздельный учёт ЕНВД+ ОСНО! это нормально? так сдаю?
    ______________________
    Я только учусь!!!!

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в балансе и в НД по налогу на прибыль не совпадает сумма выручки, т.к. раздельный учёт ЕНВД+ ОСНО! это нормально?
    Нормально

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)