×
Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 10161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 769
  1. #571
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    нет, должно быть 0
    при условии что если на начало квартала 2114 переплата (150 строка РСВ за полугодие равна -2114)
    и как вы говорите что на конец квартала переплата 2114 р. (150 строка РСВ за 9 месяцев равна -2114)
    так же вы ничего не начисляли в 3 квартале.
    Делаю вывод: 114 и 144 строки в РСВ за 9 месяцев равны нулю, 110 и 130 строки РСВ за 9 месяцев равны одноименным строкам в РСВ за полугодие

    это так?

  2. #572
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    vitabios, это так

  3. #573
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    В ИС сумма в графе "Начислено" идет нарастающим итогом?

  4. #574
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    нет, в ис 0/0 по страховой должно быть

  5. #575
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Спасибо, завтра отпишусь как прошло)

  6. #576
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    лучше расскажите что в накопительной частью ?

  7. #577
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    эта и была накопительная, по страховой на начало задолженность, на конец переплата, начислений за 3 кв. не было, в графе Начислено ставлю 0, в Уплачено=150 стр. из РСВ за полугодие=1111р.

  8. #578
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    верно

  9. #579
    Аноним
    Гость
    А кто здавал корректировку по стажу, подскажите, нужно ли указывать начисления (они не изменились). Изменения только по периоду работы (указали не весь период отпусков б/с з.п.)
    Заранее благодарю,

  10. #580
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А кто здавал корректировку по стажу, подскажите, нужно ли указывать начисления (они не изменились). Изменения только по периоду работы (указали не весь период отпусков б/с з.п.)
    Заранее благодарю,
    Обязательно. Корректирующая форма полностью заменяет исходную.
    С уважением,
    Виктор

  11. #581

    ПУ за 2010 :-(

    Всех приветствую!
    ПФР развернул с отчетность за 9 мес., мол, в 2010 не разнесены суммы правильны по Перс.учету (ПУ). Стали смотреть: уже за 1 полугодие есть недочеты: у одного на 1 руб. больше, у другого - меньше. 2 полугодие также. ПО РСВ ничего не меняется, если разносить по людям: итогово за 2010 год всё начислено-уплачено правильно.

    Вопрос: подкорректируйте, если я в чем-то ошибаюсь:
    1. я делаю ПУ заново за 1 полугодие:
    пишу ИСХ 2 полугодие,
    вношу туда всех сотрудников (или у кого исправляю?)
    2. делаю ПУ за 2 полугодие:
    пишу ИСХ 1 кв.2011

    Может что-то еще надо учесть?

  12. #582
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2008
    Сообщений
    21
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите!
    Перс. учет форма СЗВ-6-2
    Обнаружена ошибка в 1 кв.2011 г. (не правильно распределены уплаты взносов. Начисления правильные). в ПФ сказали, что у них не идет "статистика", т.е. у кого-то переплата, у кого-то недоплата.
    Каким образом это нужно исправить? т.к. 1 квартал в ПФ уже закрыт, то уже нельзя отчет за 1 кв.
    Я сделала корректировку : отч. пер. 1 полугодие, и корректирую все уплаты 1 полугодием. Это правильно?

  13. #583
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    2 vitabios
    приняли, все верно, спасибо вам

  14. #584
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2009
    Сообщений
    138
    Здравствуйте.
    На конец квартала у меня переплата по страховой и накопительной частям.
    При проверке в инд. сведениях программа берет именно оплату, а при проверке РСВ-1 почему то берет начисления из стр. 144. И выдает ошибку, что уплачено по данным АДВ 6-2 одна сумма, а по данным РСВ-1 другая.
    Как быть? Помогите пож.

  15. #585
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Свиристель Посмотреть сообщение
    Как быть? Помогите пож
    Прочитайте (если по РСВ..., то в АДВ....):
    Если на начало квартала переплата/0, на конец квартала переплата/0 - в уплате указывается сумма, равная текущим начислениям. (114 строка РСВ)
    Если на начало квартала задолженность, на конец квартала переплата/0 - в уплате указывается сумма равная текущим начислениям плюс задолженность на начало квартала (114 строка РСВ + 150 строка РСВ за прошлый период)
    Если на начало квартала задолженность, на конец квартала задолженность - в уплате указывается сумма - равная фактической уплате в этом квартале (144 строка РСВ)
    Если на начало квартала переплата/0, на конец квартала задолженность - в уплате указывается сумма равная фактической уплате в этом квартале плюс переплата на начало квартала (144 строка + 150 строка РСВ за прошлый период)

  16. #586
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Илона75 Посмотреть сообщение
    Я сделала корректировку : отч. пер. 1 полугодие, и корректирую все уплаты 1 полугодием. Это правильно?
    не думаю. Узнайте состыкованы ли сведения за 1 квартал в ПФ. Если нет - пришлите им исходные формы (исправленные)

  17. #587
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Станислава Сергеевна Посмотреть сообщение
    Вопрос: подкорректируйте, если я в чем-то ошибаюсь:
    1. я делаю ПУ заново за 1 полугодие:
    пишу ИСХ 2 полугодие,
    вношу туда всех сотрудников (или у кого исправляю?)
    2. делаю ПУ за 2 полугодие:
    пишу ИСХ 1 кв.2011

    Может что-то еще надо учесть?
    как это делаете за первое полугодие а пишете что второе?

  18. #588
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    88
    Помогите с пфр, плиз...
    за полугодие 2011 в нак. части была переплата в 8911 руб.По РСВ она проходит, по пересучету ее нет, т.е в нак. части ни задолженности ни переплаты на 30.06 11и нет. Как быть теперь за 3 кв?Указывать суммы оплаты ,которые прошли только в 3 кв, тогда будет,что задолженность в 4397,или делать оплату тоже в ноль?

  19. #589
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    итак, по 150 за полугодие было -8911
    приведите два числа: 114 и 144 по текущему РСВ за 9 мес.

  20. #590
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    88
    стр 114 =6594, стр 144=2198

  21. #591
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ответ:
    в АДВ-6-2 начислено = уплачено = 6594

    Следующий!

  22. #592
    Марkоша
    Гость
    Добрый день!
    Я ошибочно вместо кода УСЕН поставла код НР в ИС за 2 и за 3 кв-л. Сейчас обнаружила, как исправитть, подскажите, кто знает?

  23. #593
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ответ: исправлять ничего не нужно... УСЕН работал только в 2010 году... если не было медведевской льготы - то НР стоит правильно...

  24. #594
    Марkоша
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Ответ: исправлять ничего не нужно... УСЕН работал только в 2010 году... если не было медведевской льготы - то НР стоит правильно...
    Нет нужно не НР, за 1 квартал было правильно

  25. #595
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    форум - "не место для споров"...

    Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
    (ред. от 24.03.2011)
    "О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению"
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.10.2006 N 8392)

    Код:
    +------------+-------------------+-------------------+-----------------------------+-------------+
    ¦    УСЕН    ¦ УПРОЩЕН/СИСТЕМА/  ¦Работники          ¦Указывается  для   работников¦с 01.01.2010 ¦
    ¦            ¦   ЕДИНЫЙ/НАЛОГ    ¦организаций       и¦плательщиков        страховых¦по 31.12.2010¦
    ¦            ¦                   ¦индивидуальных     ¦взносов,  которые   применяют¦             ¦
    ¦            ¦                   ¦предпринимателей,  ¦пониженный  тариф   страховых¦             ¦
    ¦            ¦                   ¦применяющих        ¦взносов  в   соответствии   с¦             ¦
    ¦            ¦                   ¦упрощенную  систему¦пунктом 2 части 2  статьи  57¦             ¦
    ¦            ¦                   ¦налогообложения;   ¦Федерального    закона     от¦             ¦
    ¦            ¦                   ¦организаций       и¦24.07.2009 N 212-ФЗ          ¦
    крайний правый столбец (период действия кода)

  26. #596
    Марkоша
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    форум - "не место для споров"...
    Генук, спасибо большое за помощь!

    Может кто знает как перекинуть с одного кода НР на другой за 2 квартал?

  27. #597
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    "перекинуть" можно за пять секунд, перебив в файле выгрузки одно слово на другое...

    только ведь если не НР, то и не 26%... придётся Вам и взносы все пересчитывать в уменьшение... иначе проверка выплюнет...

  28. #598
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    Цитата Сообщение от vitabios Посмотреть сообщение
    ну и правильно. Вы помоему вообще не понимаете правил распределения уплаты по сотрудников.
    Если на начало квартала переплата/0, на конец квартала переплата/0 - в уплате указывается сумма, равная текущим начислениям. (114 строка РСВ)
    Если на начало квартала задолженность, на конец квартала переплата/0 - в уплате указывается сумма равная текущим начислениям плюс задолженность на начало квартала (114 строка РСВ + 150 строка РСВ за прошлый период)Если на начало квартала задолженность, на конец квартала задолженность - в уплате указывается сумма - равная фактической уплате в этом квартале (144 строка РСВ)
    Если на начало квартала переплата/0, на конец квартала задолженность - в уплате указывается сумма равная фактической уплате в этом квартале плюс переплата на начало квартала (144 строка + 150 строка РСВ за прошлый период)
    господи как сложно то...
    пытаюсь понять что делать.... мозги кончились..

    Если на начало квартала задолженность, на конец квартала переплата/0 - в уплате указывается сумма равная текущим начислениям плюс задолженность на начало квартала (114 строка РСВ + 150 строка РСВ за прошлый период)
    в итоге получится за год что начисления равны оплате,да?

  29. #599
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    мы вроде о 9 месяцах говорим, причем тут за год?

  30. #600
    Попытка номер 2

    Нашли ошибки в разносе уплаченных сумм за 1 полугодие 2010 г. (РСВ отл). Сейчас я правильно делаю, если:
    исходная,
    отчетный период 1 полуг.2010 г., (?)
    только по тем сотрудникам, у которых найдены ошибки (?)

Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 10161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)