×
Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 769
  1. #631
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    вот здесь сумму 442880,53 уменьшить до 442880,49 - копейки убирать не у одного, а у четырех по копейке
    так получается, потому что при суммировании округляет слагаемые:
    34841+9129+442881=486851
    Поэтому одно слагаемое нужно уменьшить так, чтобы при округлении не было лишнего рубля.
    Аналогично и по накопительной части
    Спасибо. Думала какое-то более радикальное средство, а оно вот как...

  2. #632
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Неужели никто не переходил на пониженный тариф в середине квартала? никто не сможет помочь?

  3. #633
    М_
    Гость
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, что нужно подгонять РСВ под ИС или ИС под РСВ?
    У нас за 2011 нач 0+11426,28+8371,42 = 19797,70 , но по ИС 11426+8371=19797, а по РСВ 19798=
    или так эту разницу в 1 руб. и оставлять?

    Заранее благодарю.

  4. #634
    М_
    Гость
    и еще вопросик, если дол по сотруднику (уволен) составляет 2370,18, а оплатили 2370 ему закрывать 2370 или 2370,18 ?

  5. #635
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от М_ Посмотреть сообщение
    нужно подгонять ИС под РСВ

    Цитата Сообщение от М_ Посмотреть сообщение
    так эту разницу в 1 руб. и оставлять
    Ни в коем случае, у меня так не принимают.

  6. #636
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от М_ Посмотреть сообщение
    составляет 2370,18, а оплатили 2370 ему закрывать 2370
    Так.

  7. #637
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    то, что программа поставит.


    да, там не пусто - там стаж.


    только запоненные


    нечего у вас там шить....все отчеты на отдельных листах. Скрепкой РСВ скрепите.
    А еще раз разъясниет, пож.:
    Я руками отчет заполняю, без программ. Сдавать буду на бумаге, не через каналы связи. Что в этом случае должно быть в АДВ-6-2 - поле "Имя файла (номер реестра)" ?

    Спасибо большое за терпение

  8. #638
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    tata5555, у нас запрещено вопросы дублировать!!!! Почитайте правила.
    Почему-то я Вам верю...

  9. #639
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Извените, нервишки

  10. #640
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2011
    Сообщений
    15
    Очень нужна помощь, вышеизложенное прочитала, но что-то в своей ситуации никак не разберусь.
    Попросили сделать отчетность в ПФ за 3-ий кв. 2011г.
    Посмотрела 2-ой кв., который был сдан до меня. Вот , что увидела. Была переплата по накопительной части. Если смотреть индивидуальные карточки по сотрудникам за 2 кв., получается должны были заплатить 38000. Как понимаю ее и надо было указать в графе формы СЗВ-6-2 в строке уплачено накопит. часть. Но была переплата за 2 кв 2011г в сумме 37000 . Бухгалтер в графе уплачено в СЗВ -6-2 указала сумму 75000, соответственно разбросав лишнюю уплату по сотрудникам. Вопрос: разве мы имеем право так поступать. Получается, что фактически за 2 кв. 2011г в карточку сотрудников в ПФ попадает сумма взносов реально не заработанная.
    Когда стала сводить ИС за 3 кв. 2011г по нескольким сотрудникам получаются отрицательные суммы.
    Что теперь мне делать? Сдавать корректирующую за 2 кв 2011г, в которой указать реальную сумму 38000?


    Еще вопрос вдогонку. При заполнении ИС на сотрудников есть суммы с копейками. При формировании СЗВ- 6-2 копейки автоматически округляются. Сотрудница ПФ сказала, чтобы не делали округление. Где и что в программе померять?
    Последний раз редактировалось Флоренс; 09.11.2011 в 12:43.

  11. #641
    Аноним
    Гость

    Правильно ли заполняет программа Документы ПУ5

    Добрый День! Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня попадает сотрудник, бравший отпуск за свой счет в июле в форму СЗВ-6-1 с отметков в графе "Исчисление страхового стажа" (АДМИНИСТР)? Он у меня пойдет в отдельной пачке? Его записывать отдельно на дискету? И на него отдельно АДВ-6-3?

  12. #642
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    69

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый День! Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня попадает сотрудник, бравший отпуск за свой счет в июле в форму СЗВ-6-1 с отметков в графе "Исчисление страхового стажа" (АДМИНИСТР)? Он у меня пойдет в отдельной пачке? Его записывать отдельно на дискету? И на него отдельно АДВ-6-3?
    Правильно, что попадает с отметкой АДМИНИСТР. Но в отдельную пачку вроде не записывал. На дискету (флешку) можно на одну записывать, у вас же разные номера пачек, если вы, конечно, не в один файл каждый раз записываете.

  13. #643
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Надо ли показывать в РСВ и ИС начисления по работникам из Узбекистана, если они нерезиденты)

  14. #644
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    Подскажите, если в течение отчетного периода сотрудник 2 мес. был в отпуске по собств. желанию и 1 месяц работал, то я оформляю СЗВ 6-1 и указываю в ней двумя строками:
    период: 01.07.2011-31.08.2011 АДМИНИСТР
    период: 01.09.2011-30.09.2011 и оставляю все пустые поля?
    Или же нужно просто указать период отпуска, а уже период работы вообще в этом документе не указывать???

  15. #645
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Две стажевые строки
    период: 01.07.2011-31.08.2011 АДМИНИСТР
    период: 01.09.2011-30.09.2011 и оставляю все пустые поля?

  16. #646
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    спасибо!

  17. #647
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    И в таком случае, если у меня работник в течение отчетного периода был в отпуске 2 мес, а 1 мес работал, я предоставляю на него только форму СЗВ 6-1?
    Форма СЗВ 6-2 на него уже не требуется. так?

  18. #648
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от so.nata Посмотреть сообщение
    я предоставляю на него только форму СЗВ 6-1?
    Форма СЗВ 6-2 на него уже не требуется. так?
    Да.

  19. #649
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Надо ли показывать в РСВ и ИС начисления по работникам из Узбекистана, если они нерезиденты)
    В РСВ надо в общей и в необлагаемых. в ИС не надо.
    Почему-то я Вам верю...

  20. #650
    Аноним
    Гость
    Всем доброго дня, подскажите, кто-нибудь сдавал нулевку в ПФР? надо ли сдавать индивидуальные сведения?

  21. #651
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня, подскажите, кто-нибудь сдавал нулевку в ПФР? надо ли сдавать индивидуальные сведения?
    Если РСВ "нулевая", то ИС не сдаются.

  22. #652
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Добрый день вчера сдавали ПФр ИС Неподскадите откуда они берут начисления по сотрудникам, мне вывели таблицу в которой вообще ну никак не совпадают цифры с моими начислениями? сказали переделать 2 квартал якобы по сотруднице уплачено больше чем начисленно. т.е мне нужно переделать просто ИС 2 квартал разбросать эту переплату по сотрудника?

  23. #653
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Почитала ветку и поняла что у них цифры с 01.01.2010 , всеравно не понимаю а как они у меня принимали 1 квартал, если сейчас говорят что не верно и нужно переделать, всегда сдавала с флешкой

  24. #654
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    174
    если у вас их программа перс, и вы в ней работаете с 2010г,то там где раздел "работа с пачками ИС" есть кнопка "печать сверки",под кнопкой" печать".
    в открывшемся окне жмите кнопку "печатать взносы". там вы увидите все по своим работникам с 2010г.
    если поставите фильтр "задолженность" - то увидите работников с "минусами". вот их надо подправить,минусов не должно быть.

  25. #655
    Аноним1985
    Гость
    Здравствуйте! В нашей организации деятельность не ведется с 01.07.2011г., начислений не было. В июле были уплачены взносы за июнь. Я так понимаю, что индивидуальные сведения нам сдавать не нужно, только РСВ. Правильно? Нужно ли как то уведомить ПФ о том, что деятельность не велась? Заранее благодарю!

  26. #656
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним1985, неправильно. Если в июле платили за июнь, то ИС сдавать придется - надо показать уплату взносов по сотрудникам без начислений и стажа

  27. #657
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а то запуталась, надо ли в ИС за 9 месяцев показывать работника, который уволен в 1 квартале, доплату взносов по нему показали во втором квартале?

  28. #658
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    а что вы по нему тогда собрались показывать?

  29. #659
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, если во втором квартале закрыли его по нулям (начислено=уплачено нарастающим итогом за весь период его работы), то не надо.

  30. #660
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    103
    подскажите, почему так происходит (Док ПУ 5) :
    Раздел 2. для лиц моложе 1967г.
    стр. 201 за 1 мес. начислено 67934
    за 2 - 97400,
    за 3 -70400
    по строке 242 выдает за 1 мес. 2047 (а не 4076)
    за 2 - 2670 (5844)
    за 3 - 2070 (4224)
    И эти разницы перекидывает в страховую часть начислено по стр 241 соответственно
    1 мес. - 24485 (д.б. 22455)
    2 - 34224 (д.б. 31050)
    3- 25204 (д.б. 23050)

    как быть?

Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12181920212223242526 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)