Неужели никто не переходил на пониженный тариф в середине квартала? никто не сможет помочь?![]()
![]()
![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что нужно подгонять РСВ под ИС или ИС под РСВ?
У нас за 2011 нач 0+11426,28+8371,42 = 19797,70 , но по ИС 11426+8371=19797, а по РСВ 19798=
или так эту разницу в 1 руб. и оставлять?
Заранее благодарю.
и еще вопросик, если дол по сотруднику (уволен) составляет 2370,18, а оплатили 2370 ему закрывать 2370 или 2370,18 ?
tata5555, у нас запрещено вопросы дублировать!!!! Почитайте правила.![]()
Почему-то я Вам верю...
Извените, нервишки![]()
Очень нужна помощь, вышеизложенное прочитала, но что-то в своей ситуации никак не разберусь.
Попросили сделать отчетность в ПФ за 3-ий кв. 2011г.
Посмотрела 2-ой кв., который был сдан до меня. Вот , что увидела. Была переплата по накопительной части. Если смотреть индивидуальные карточки по сотрудникам за 2 кв., получается должны были заплатить 38000. Как понимаю ее и надо было указать в графе формы СЗВ-6-2 в строке уплачено накопит. часть. Но была переплата за 2 кв 2011г в сумме 37000 . Бухгалтер в графе уплачено в СЗВ -6-2 указала сумму 75000, соответственно разбросав лишнюю уплату по сотрудникам. Вопрос: разве мы имеем право так поступать. Получается, что фактически за 2 кв. 2011г в карточку сотрудников в ПФ попадает сумма взносов реально не заработанная.
Когда стала сводить ИС за 3 кв. 2011г по нескольким сотрудникам получаются отрицательные суммы.
Что теперь мне делать? Сдавать корректирующую за 2 кв 2011г, в которой указать реальную сумму 38000?
Еще вопрос вдогонку. При заполнении ИС на сотрудников есть суммы с копейками. При формировании СЗВ- 6-2 копейки автоматически округляются. Сотрудница ПФ сказала, чтобы не делали округление. Где и что в программе померять?
Последний раз редактировалось Флоренс; 09.11.2011 в 12:43.
Добрый День! Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня попадает сотрудник, бравший отпуск за свой счет в июле в форму СЗВ-6-1 с отметков в графе "Исчисление страхового стажа" (АДМИНИСТР)? Он у меня пойдет в отдельной пачке? Его записывать отдельно на дискету? И на него отдельно АДВ-6-3?
Добрый день! Надо ли показывать в РСВ и ИС начисления по работникам из Узбекистана, если они нерезиденты)
Подскажите, если в течение отчетного периода сотрудник 2 мес. был в отпуске по собств. желанию и 1 месяц работал, то я оформляю СЗВ 6-1 и указываю в ней двумя строками:
период: 01.07.2011-31.08.2011 АДМИНИСТР
период: 01.09.2011-30.09.2011 и оставляю все пустые поля?
Или же нужно просто указать период отпуска, а уже период работы вообще в этом документе не указывать???
Две стажевые строки
период: 01.07.2011-31.08.2011 АДМИНИСТР
период: 01.09.2011-30.09.2011 и оставляю все пустые поля?
И в таком случае, если у меня работник в течение отчетного периода был в отпуске 2 мес, а 1 мес работал, я предоставляю на него только форму СЗВ 6-1?
Форма СЗВ 6-2 на него уже не требуется. так?
Всем доброго дня, подскажите, кто-нибудь сдавал нулевку в ПФР? надо ли сдавать индивидуальные сведения?
Добрый день вчера сдавали ПФр ИС Неподскадите откуда они берут начисления по сотрудникам, мне вывели таблицу в которой вообще ну никак не совпадают цифры с моими начислениями? сказали переделать 2 квартал якобы по сотруднице уплачено больше чем начисленно. т.е мне нужно переделать просто ИС 2 квартал разбросать эту переплату по сотрудника?
Почитала ветку и поняла что у них цифры с 01.01.2010 , всеравно не понимаю а как они у меня принимали 1 квартал, если сейчас говорят что не верно и нужно переделать, всегда сдавала с флешкой
если у вас их программа перс, и вы в ней работаете с 2010г,то там где раздел "работа с пачками ИС" есть кнопка "печать сверки",под кнопкой" печать".
в открывшемся окне жмите кнопку "печатать взносы". там вы увидите все по своим работникам с 2010г.
если поставите фильтр "задолженность" - то увидите работников с "минусами". вот их надо подправить,минусов не должно быть.
Здравствуйте! В нашей организации деятельность не ведется с 01.07.2011г., начислений не было. В июле были уплачены взносы за июнь. Я так понимаю, что индивидуальные сведения нам сдавать не нужно, только РСВ. Правильно? Нужно ли как то уведомить ПФ о том, что деятельность не велась? Заранее благодарю!


Аноним1985, неправильно. Если в июле платили за июнь, то ИС сдавать придется - надо показать уплату взносов по сотрудникам без начислений и стажа
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а то запуталась, надо ли в ИС за 9 месяцев показывать работника, который уволен в 1 квартале, доплату взносов по нему показали во втором квартале?
а что вы по нему тогда собрались показывать?


Аноним, если во втором квартале закрыли его по нулям (начислено=уплачено нарастающим итогом за весь период его работы), то не надо.
подскажите, почему так происходит (Док ПУ 5) :
Раздел 2. для лиц моложе 1967г.
стр. 201 за 1 мес. начислено 67934
за 2 - 97400,
за 3 -70400
по строке 242 выдает за 1 мес. 2047 (а не 4076)
за 2 - 2670 (5844)
за 3 - 2070 (4224)
И эти разницы перекидывает в страховую часть начислено по стр 241 соответственно
1 мес. - 24485 (д.б. 22455)
2 - 34224 (д.б. 31050)
3- 25204 (д.б. 23050)
как быть?![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)