Подскажите, пожалуйста. Выпуск продукции делаю документом отчет производства за смену. Проводки с 20 на 43 по плановой с/б, с 10 на 20 по фактическим затратам на материалы. При закрытии месяца формируются проводки корректирующие 20 сч. Так вот вопрос: как сделать, чтобы отчет о розничных продажах формировал корреспонденцию 43 20 по фактической стоимости затрат на материалы, а документ закрытие месяца лишь распределял оставшиеся затраты (такие как амортизация). Так можно?