×
Показано с 1 по 30 из 30

Тема: ОС до 40000

  1. #1
    =Artem= =Artem= вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72

    ОС до 40000

    Здравствуйте.

    Основное средство до 40000 было куплено и принято в 2010 году. Можно ли его списать на 10 счет?

    На основании прочитанного в поиске форума, а также аналогичных изменений в прошлом, склоняюсь к тому, что на 10 можно кидать только те, которые были приобретены уже в 2011 году, но не могу найти однозначного подтверждения, т.е. на основании чего можно сказать, что ОС до 40000 можно учитывать как МПЗ именно с 2011 года?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Можно ли его списать на 10 счет?
    Нельзя.

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Изменения в ПБУ внесены с отчетности за 2011 год, в НК лимит тоже с 2011 года
    Если приобретенное вами было признано ОС в 2010 году, то списать как МПЗ нельзя

  4. #4
    =Artem= =Artem= вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нельзя.
    Спасибо!

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Изменения в ПБУ внесены с отчетности за 2011 год, в НК лимит тоже с 2011 года
    Если приобретенное вами было признано ОС в 2010 году, то списать как МПЗ нельзя
    спасибо, все ясно, просто формулировка в приказе про изменения с отчетности не совсем однозначная

  5. #5
    =Artem= =Artem= вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Подскажите пожалуйста, если ОС было куплено в 2010, но не введено в эксплуатацию, т.е. болтается на 08 счете, что с ним делат ь? Можно ли списать на материалы и как это будет выглядеть Д 10 К 08?

    Спасибо

  6. #6
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а почему не было введено?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от =Artem= Посмотреть сообщение
    если ОС было куплено в 2010, но не введено в эксплуатацию, т.е. болтается на 08 счете, что с ним делат ь? Можно ли списать на материалы и как это будет выглядеть Д 10 К 08?
    Если по стоимости (по вашей учетной политике в 2011) это должно быть учтено как МПЗ, то можно

  8. #8
    =Artem= =Artem= вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2011
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а почему не было введено?
    Честно говоря, не знаю, этим не я занимался

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если по стоимости (по вашей учетной политике в 2011) это должно быть учтено как МПЗ, то можно
    А проводочку правильно написал? Д 10 К 08? (Я так, на всякий случай, лучше лишний раз переспросить )

  9. #9
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от =Artem= Посмотреть сообщение
    А проводочку правильно написал? Д 10 К 08?
    Бред вы написали.
    Причём здесь 08 счёт, если это МПЗ?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Причём здесь 08 счёт, если это МПЗ?
    ZloiBuhgalter, если ценность куплена в 2010 за 22000, например, то должна была стать ОС. Но если она еще не использовалась в 2010? А в 2011 новая УП, и эта ценность уже МПЗ.
    ИМХО, нормальная проводка 10 - 08 получается

  11. #11
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Как раз не так.
    Делается сторнировочная Дт 08 Кт 60.
    Потом приходуется
    Дт 10 Кт 60.

    Нет таких проводок: Дт 10 Кт 08
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    ZloiBuhgalter, почему сторнировочная? Никакой ошибки не было. А что "нет поводки" в типовой корреспонденции, так это не значит, что ее нельзя сделать

  13. #13
    жалкий бухгалтеришка жалкий бухгалтеришка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Помогите как правильно занести и списать ос менее 40тыс., по проводкам.. и забалансовый нужен? какой 006? потому как учитывать во внутренней инвентаризации в дальнейшем хочу "ос".

  14. #14
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от жалкий бухгалтеришка Посмотреть сообщение
    потому как учитывать во внутренней инвентаризации в дальнейшем хочу "ос".
    Это что означает?

  15. #15
    Амаду Амаду вне форума
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это что означает?
    Это значит, что он хочет его оприходовать на 08, а потом ввести в эксплуатацию как неамортизируемое имущество. Автоматом оно отразится на на одном из счетов забаланса. В НУ стоимость спишется сразу. С 10 же потом это же имущество придется списывать отдельным документом.

  16. #16
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Это значит, что он хочет его оприходовать на 08, а потом ввести в эксплуатацию как неамортизируемое имущество. Автоматом оно отразится на на одном из счетов забаланса. В НУ стоимость спишется сразу. С 10 же потом это же имущество придется списывать отдельным документом.
    Это что за винегрет такой? 08, неамортизируемое имущество, 10...

  17. #17
    Амаду Амаду вне форума
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от =Artem= Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если ОС было куплено в 2010, но не введено в эксплуатацию, т.е. болтается на 08 счете, что с ним делат ь? Можно ли списать на материалы и как это будет выглядеть Д 10 К 08?

    Спасибо
    У бухгалтера нет оснований, чтобы оставлять какое-либо имущество на 08 счете. Если оно ждет монтажа, то сливайте его на 07 счет, но при этом у вас должен быть как минимум акт выполненых монтажных работ по установке этого ОС.
    В вашем случае агры будут суровые со стороны налоговой в случае проверки и со стороны аудиторов, так как это проверяется чуть ли не в первую очередь.

  18. #18
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    У бухгалтера нет оснований, чтобы оставлять какое-либо имущество на 08 счете
    Это в каком смысле? А если имущество не введено в эксплуатацию, то его где по Вашему должны держать?

    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    В вашем случае агры будут суровые со стороны налоговой в случае проверки и со стороны аудиторов
    Расстрел через повешение?

  19. #19
    Амаду Амаду вне форума
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это что за винегрет такой? 08, неамортизируемое имущество, 10...
    Это не винигрет. К примеру поступил принтер стоимостью 5000 р. без НДС. Технически это можно приходовать через 08, ввести в экслуатацию как неамортизируемое имущество, указав, что данное имущество будет учтено в составе материально-производственных запасов. И указываете о необходимости единовременного учета в налоговом учете. Принтер отражается на 10 счете, вы его списываете тем же числом и ваши 5000 списываются с 10 уже в бухгалтерском учете. Все просто. на забаланс он попадает при отражении его в МПЗ.

  20. #20
    Амаду Амаду вне форума
    Клерк. Аватар для Амаду
    Регистрация
    23.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это в каком смысле? А если имущество не введено в эксплуатацию, то его где по Вашему должны держать?
    Вы обязаны отразить его на 01 счете и платить за него налог на имущество. А если не ввели его в эксплуатацию, то просто не начисляйте на него амортизацию. Де факто, ОС, которые купили и на них можно нажать кнопку и они будут работать - должны быть отражены на 01 счете.

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Технически это можно приходовать через 08, ввести в экслуатацию как неамортизируемое имущество, указав, что данное имущество будет учтено в составе материально-производственных запасов
    Технически надо почитать, что в учетной политике написано, и если там написано, что малоценные ОС учитываются в составе МПЗ, то и приходовать на 10 как МПЗ.

  22. #22
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    Вы обязаны отразить его на 01 счете и платить за него налог на имущество.
    С какого перепугу, если имущество не введено в эксплуатацию? Т.е. не используется

    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    А если не ввели его в эксплуатацию, то просто не начисляйте на него амортизацию.
    Ну никто тут и не призывал начислять амортизацию


    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    Де факто, ОС, которые купили и на них можно нажать кнопку и они будут работать
    Это не так. Есть еще достаточное количество условий для принятия имущества как ОС.

    Цитата Сообщение от Амаду Посмотреть сообщение
    Технически это можно приходовать через 08, ввести в экслуатацию
    Ввести в эксплуатацию можно ОС, материалы списывают в производство.

  23. #23
    Lady J Lady J вне форума
    Клерк Аватар для Lady J
    Регистрация
    13.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    35
    у меня такая ситуация- куплено оборудование(для ремонта)-все до 40000.Я хочу чтоб оно в 1с отражалось, чтоб инвентаризацию проводить. Какую мне проводку сделать?(ооо на енвд)

  24. #24
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    куплено оборудование(для ремонта)
    В каком смысле "для ремонта"?

  25. #25
    Lady J Lady J вне форума
    Клерк Аватар для Lady J
    Регистрация
    13.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    35
    извиняюсь на двусмысленность- куплен стенд , на нем будет производиться ремонт велов, также куплена всякая мелочевка-наборы инструментов и т.д. Я знаю, что с 2013 г. всем обязательно вести БУ , вот хочу сразу начать его вести,веду в 1с и мне надо отражать такое оборудование в Упр.учете или достаточно только БУ и НУ?

  26. #26
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Lady J, в учетной политике вам надо определить, как вы хотите учитывать малоценные ОС, как ОС или как матриалы, в зависимости от принятого решения и в 1с заносить.
    Ремонт этот у вас под ЕНВД попадает? А без ЕНВД - УСН или ОСНО?

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста. ОС ошибочно оприходовано на 01 счет в 2011г. (стоимость меньше 10000). Амортизация начислялась. Как можно это сейчас поправить? И отправить на забаланс

  28. #28
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, а почему решили, что ошибочно? В учетной политике написано, что такое имущество не ОС?

  29. #29
    galka558 galka558 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2006
    Сообщений
    239
    Возник вопрос, а материалы до 40 т.р., списанные на 10 счет, но остающиеся в работе. Например принтер, плоттер (требующие ремонта).
    Материалы, покупаемые для их ремонта по какой статье списываются в УСН.

  30. #30
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    материальные
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)