
Сообщение от
Yukas
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, компания-импортер переводит аванс на таможню. Приходит груз - растаможивается, мы получаем на руки ГТД с печатью "Выпуск разрешен" и НДС я смело могу принять к вычету. НДС, указанный в ГТД. Но, а если предоплата прошла в одном отчетном периоде, а груз пришел в другом - можно ли в этом случае зачесть НДС предоплаты? Ведь любая компания должна выдать счет-фактуру на аванс, а таможни это правило касается? Подозреваю что - нет. Но документа официального не могу найти...
Помогите, пожалуйста, если кто-то сталкивался.
Спасибо.