×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Анони_м
    Гость

    Декларация по НДС

    Всем привет. Пдскажите, пожалуйста.
    Авансы, полученные от покупателей, ставим в 070 стр в декларации по ндс. если прошла реализация в этом же квартале, то мы должны вычесть по строке 150 или 200 - я запуталась? а если реализ в следуюющем, то в следующем вычесть и по какой строке?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мы должны вычесть по строке 150 или 200
    200.
    то в следующем вычесть и по какой строке?
    В следующем. По той же.

  3. #3
    Анони_м
    Гость
    Спасибо большое. я как раз-таки это поняла.

  4. #4
    Анони_м
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    200.
    В следующем. По той же.
    А вот подскажите еще, пожалуйста))))))))))))))
    если я работаю с ндс, мне покупатель проплачивает, но он работает без ндс. получается я эту сумму не принимаю, правильно?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Анони_м Посмотреть сообщение
    получается я эту сумму не принимаю, правильно?
    Чего Вы не принимаете? Вы плательщик НДС, поэтому Ваша реализация (или полученный аванс) облагаются НДС.

  6. #6
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Анони_м Посмотреть сообщение
    он работает без ндс. получается я эту сумму не принимаю
    получается что эта сумма не существует
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)