Всем привет. Пдскажите, пожалуйста.
Авансы, полученные от покупателей, ставим в 070 стр в декларации по ндс. если прошла реализация в этом же квартале, то мы должны вычесть по строке 150 или 200 - я запуталась? а если реализ в следуюющем, то в следующем вычесть и по какой строке?




Чего Вы не принимаете? Вы плательщик НДС, поэтому Ваша реализация (или полученный аванс) облагаются НДС.