Добрый день!
Первый раз сдаю декларацию по НДС, уже вся запуталась.
Фирма зарегистрирована во 2м квартале. Деятельность предприятия по ОКВЭД - капиталовложения в ценные бумаги. По факту - через доверительного управляющего были куплены ценные бумаги. Также были куплены ноутбук, 1С, оплачена аренда и т.д.
Насколько я понимаю, мне нужно заполнить 1й раздел (с прочерками) и 7й. Вот здесь вопросы. ставить ли в графу 3 стоимость купленных бумаг? реализации бумаг во 2м квартале не было. И в 4 графе показывать НДС, непосредственно относящийся к ценным бумагам (ндс с комиссии брокера, биржи и т.д.) или весь (с аренды, ноута, флешек и т.д.), поскольку кроме как ценными бумагами через ДУ наша фирма не занимается?
