У меня (ОСНО) есть договор ТЭУ с Клиентом. В договоре не прописано вознаграждение мне. По -идее оно входит в стоимость услуг, которые я оказываю. Прописано, что я имею право заключать договора с третьими лицами, но всегда по поручению и за счет Клиента.
Меня интересует:
1. Если третье лицо УСН, оказывает мне услугу по перевозке, а я потом перевыставляю эту услугу Клиенту. Должна ли я накрутить на эту услугу НДС или нет?
2. Правильно ли я понимаю: чтобы платить НДС по минимуму я должна указывать в договоре сумму вознаграждения. Тогда моим доходом, с которого я буду платить НДС и прибыль, будет являться сумма вознаграждения?
3. Если у меня не прописано вознаграждение, то я должна в бухучете отражать договора с Клиентами и третьими лицами на 62 и 60 соответственно, и гнать их через 20 счет? А если прописано вознаграждение, то все через 76?

Ответить с цитированием