Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
В первом квартале фирма только открылась (торговля опт, ООО), деятельности никакой не вела, только открыла р/с в банке, соответственно расходы были только по банку. У меня за 1 квартал было 2 с/ф от банка, одна за открытие р/с, другая за заверение документов. НДС с Этих с/ф я отнесла на 19 счет. В книгу покупок не включала (т.е. не было проводки 68-19), этот НДС на конец 1 квартала остался висеть на 19 счете.
Во втором квартале была деятельность, и я включила эти две суммы в книгу покупок, и приняла к вычету.
Правомерно ли я оставила эти суммы НДС на 19 счете и не включила в книгу покупок в 1 квартале?
Спасибо !!![]()

