×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    ильсияр-86 ильсияр-86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351

    Расчетный и отчетный период в РСВ-1

    Уважаемые бухгалтера скажите пожалуйста,по строке 100 РСВ указывать остаток на начало года,либо же цифры со строки 150 РСВ за 1 первый квартал 2011?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    остаток на начало года

  3. #3
    ильсияр-86 ильсияр-86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    Спасибо за ответ!

  4. #4
    ильсияр-86 ильсияр-86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    Еще один вопрос ,пожалуйста, а что делать с переплатой на конец первого квартала, она пойдет в строку 140 РСВ за полугодие?

  5. #5
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В 140 пойдет не переплата, а общая сумма платежей с 01.01. по 30.06

  6. #6
    ильсияр-86 ильсияр-86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    понятно спасибо!а с этой переплатой нужно вообще что то делать,где ее указывать?она же наверное должна где нибудь отразиться?просто у меня такого никогда не было

  7. #7
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Вот в отчете за 1 квартал она и отразилась. Дальше тонет в общей сумме платежей. Сальдо выводятся только на начало и конец отчетного периода.

  8. #8
    ильсияр-86 ильсияр-86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    понятно спасибо большое за ответ!

  9. #9
    ильсияр-86 ильсияр-86 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    Извините пожалуйста,что все не могу закончить тему,уже незнаю,что делать(формирую отчетность в программе spu orb), расходятся суммы по РСВ и ИС,то есть по РСВ
    строка 100=-4 и -3
    строка 110=45821 и 13746
    cтрока 114= 23802 и 7140
    строка 130= 45817 и 13743
    строка 140=37210 и 11164
    строка 144=15189 и 4557
    в ИС поставила процент уплаты по данным РСВ страховая часть 15189/23802=0,6381 и накопительная 4557/7141=0,6381 и уже по каждому сотруднику просто вбивала размер з/пл ,а все остальное программа считала уже сама и вот когда выгружаю,при сравнении данных форм программа выявляет след.результат сверки:
    По АДВ-6-2 уплачено на страховую-15191 по РСВ-15195
    По АДВ-6-2 уплачено на накопительную-4558 по РСВ-4562
    1)что я делаю не так? почему по РСВ выводит будто бы уплачено 15195 и 4562,хотя в самой форме 15189 и 4557?на конец 1 квартала были остатки -6 на страховую и -4 на накопительную может все из за этого,но как мне сказали их не нужно указывать.
    помогите пожалуйста,я не понимаю,что не так я делаю.

  10. #10
    Coward Coward вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    121

    Помогите

    такая же фигня((( тоже несоответсвие рсв и ис на 2руб из-за переплатны на начало года..не знаю, что делать..подскажите!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)