×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351

    Расчетный и отчетный период в РСВ-1

    Уважаемые бухгалтера скажите пожалуйста,по строке 100 РСВ указывать остаток на начало года,либо же цифры со строки 150 РСВ за 1 первый квартал 2011?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    остаток на начало года

  3. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    Спасибо за ответ!

  4. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    Еще один вопрос ,пожалуйста, а что делать с переплатой на конец первого квартала, она пойдет в строку 140 РСВ за полугодие?

  5. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    В 140 пойдет не переплата, а общая сумма платежей с 01.01. по 30.06

  6. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    понятно спасибо!а с этой переплатой нужно вообще что то делать,где ее указывать?она же наверное должна где нибудь отразиться?просто у меня такого никогда не было

  7. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Вот в отчете за 1 квартал она и отразилась. Дальше тонет в общей сумме платежей. Сальдо выводятся только на начало и конец отчетного периода.

  8. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    понятно спасибо большое за ответ!

  9. Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    351
    Извините пожалуйста,что все не могу закончить тему,уже незнаю,что делать(формирую отчетность в программе spu orb), расходятся суммы по РСВ и ИС,то есть по РСВ
    строка 100=-4 и -3
    строка 110=45821 и 13746
    cтрока 114= 23802 и 7140
    строка 130= 45817 и 13743
    строка 140=37210 и 11164
    строка 144=15189 и 4557
    в ИС поставила процент уплаты по данным РСВ страховая часть 15189/23802=0,6381 и накопительная 4557/7141=0,6381 и уже по каждому сотруднику просто вбивала размер з/пл ,а все остальное программа считала уже сама и вот когда выгружаю,при сравнении данных форм программа выявляет след.результат сверки:
    По АДВ-6-2 уплачено на страховую-15191 по РСВ-15195
    По АДВ-6-2 уплачено на накопительную-4558 по РСВ-4562
    1)что я делаю не так? почему по РСВ выводит будто бы уплачено 15195 и 4562,хотя в самой форме 15189 и 4557?на конец 1 квартала были остатки -6 на страховую и -4 на накопительную может все из за этого,но как мне сказали их не нужно указывать.
    помогите пожалуйста,я не понимаю,что не так я делаю.

  10. Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    121

    Помогите

    такая же фигня((( тоже несоответсвие рсв и ис на 2руб из-за переплатны на начало года..не знаю, что делать..подскажите!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)