×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Аноним1325
    Гость

    вопрос по НДС

    посоветуйте пожалуйста, уважаемые форумчане!!!

    сдали НДС, получившийся у нас к возмещению, 100% камералка, сейчас увидела, что не по всем авансам выписали с/ф на аванс. Пропустила, так как много поставок было следующим днем или через 2-3 дня после предоплаты.
    Выписать все с/ф и сдать корректив по НДС надо обязательно?
    первый раз камералка намечается, с/ф надо сшивать с журналом выставленных/полученных счетов-фактур?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    много поставок было следующим днем или через 2-3 дня после предоплаты.
    А к вычету НДС с этих авансов при отгрузке взяли?

  3. #3
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А к вычету НДС с этих авансов при отгрузке взяли?
    нам авансы платили, через 1-3 дня отгружали товар, с/ф на аванс не выписывали, вот думаю надо к камералке подготовиться, чтоб предраться не было ни к чему

  4. #4
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    по идее, вы должны выставлять счета-фактуры на аванс, если в течение 5 дней не было отгрузок. А если как Вы пишете, что отгружаете через 1-3 дня после оплаты- то счет-ф на аванс не нужен.

  5. #5
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    по идее, вы должны выставлять счета-фактуры на аванс, если в течение 5 дней не было отгрузок. А если как Вы пишете, что отгружаете через 1-3 дня после оплаты- то счет-ф на аванс не нужен.
    не помню где, читала, что чтоб не было разнагласий с налоговой лучше выписывать с/ф на все авансы. сомнение взяло((((

    знаю, что если к возмещению сдать декларацию по НДС будут изучать под микроскопом((

  6. #6
    Ludmilkaac Ludmilkaac вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ПЕРМЬ
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Аноним1325 Посмотреть сообщение
    посоветуйте пожалуйста, уважаемые форумчане!!!

    сдали НДС, получившийся у нас к возмещению, 100% камералка, сейчас увидела, что не по всем авансам выписали с/ф на аванс. Пропустила, так как много поставок было следующим днем или через 2-3 дня после предоплаты.
    Выписать все с/ф и сдать корректив по НДС надо обязательно?
    первый раз камералка намечается, с/ф надо сшивать с журналом выставленных/полученных счетов-фактур?
    Лучше выставить сч/ф на аванс и подать уточненку НДС. сама неоднократно проходила камералки по разным причинам, и экспорт, и возмещение и встречка, и теперь по опыту знаю, что бы не возвращать деньги из бюджета, у них есть негласное правило - придираться, т.е. тщательно все рассматривать. и если вы хотите свои вернуть , сделайте как правильно и проблем будет меньше. сумма к возмещению наверно не измениться, но то что вы не указали и не выставили сч/ф на аванс могут повлиять на решение о возмещении. но это мое мнение. решать вам.
    сч/ф я не сшиваю с журналом.

  7. #7
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Ludmilkaac Посмотреть сообщение
    Лучше выставить сч/ф на аванс и подать уточненку НДС. сама неоднократно проходила камералки по разным причинам, и экспорт, и возмещение и встречка, и теперь по опыту знаю, что бы не возвращать деньги из бюджета, у них есть негласное правило - придираться, т.е. тщательно все рассматривать. и если вы хотите свои вернуть , сделайте как правильно и проблем будет меньше. сумма к возмещению наверно не измениться, но то что вы не указали и не выставили сч/ф на аванс могут повлиять на решение о возмещении. но это мое мнение. решать вам.
    сч/ф я не сшиваю с журналом.
    подскажите пожалуйста, эти с/ф в книге покупок и продаж отражать в доп.листах? или можно в общей сделать, пока отчет не закрыт сформировать в этом периоде?

  8. #8
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    Минфин России в Письме от 06.03.2009 N 03-07-15/39 (п. 1) указал, что в случае если в течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оплаты (частичной оплаты), осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет этой оплаты (частичной оплаты), то счета-фактуры по предварительной оплате (частичной оплате) выставлять покупателю не следует.

  9. #9
    Stasya13 Stasya13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    Конечно, если у вас проверка первый раз, и вы хотите "предохраниться", то делайте как сказал Ludmilkaac

  10. #10
    Ludmilkaac Ludmilkaac вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ПЕРМЬ
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Аноним1325 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, эти с/ф в книге покупок и продаж отражать в доп.листах? или можно в общей сделать, пока отчет не закрыт сформировать в этом периоде?
    вы же будете подавать уточненку за этот период и доп листов ненадо.

  11. #11
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Ludmilkaac Посмотреть сообщение
    вы же будете подавать уточненку за этот период и доп листов ненадо.
    скажите пожалуйста, печатала декларацию из 1С БП, внизу титульного листа печатет штрихкод, смотрю декларации за 1 квартал, нет такого, у меня какой то сбой? декларацию отправили по почте(((

  12. #12
    Ludmilkaac Ludmilkaac вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ПЕРМЬ
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Аноним1325 Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста, печатала декларацию из 1С БП, внизу титульного листа печатет штрихкод, смотрю декларации за 1 квартал, нет такого, у меня какой то сбой? декларацию отправили по почте(((
    возможно нужно в настройках поставить галочку- печатать без штрих кода.

  13. #13
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Ludmilkaac Посмотреть сообщение
    возможно нужно в настройках поставить галочку- печатать без штрих кода.
    декларацию могут не принять из -за этого?

  14. #14
    Ludmilkaac Ludmilkaac вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2010
    Адрес
    ПЕРМЬ
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Аноним1325 Посмотреть сообщение
    декларацию могут не принять из -за этого?
    могу не принять из=за отсуствия штрих кода? чепуха.
    я отправляю все декларации без штрих кода по почте. и все принимают. а вот что сдаете уточненку не забудьте отметить в номере корректировки.

  15. #15
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Ludmilkaac Посмотреть сообщение
    могу не принять из=за отсуствия штрих кода? чепуха.
    я отправляю все декларации без штрих кода по почте. и все принимают. а вот что сдаете уточненку не забудьте отметить в номере корректировки.
    дело в том, что у меня слишком много штрих-кодов((( не знаю правильно или нет

  16. #16
    Аноним1325
    Гость
    Цитата Сообщение от Ludmilkaac Посмотреть сообщение
    могу не принять из=за отсуствия штрих кода? чепуха.
    я отправляю все декларации без штрих кода по почте. и все принимают. а вот что сдаете уточненку не забудьте отметить в номере корректировки.
    скажите пожалуйста, в с/ф на аванс что надо указывать , если предоплата идет по большому наименованию товара?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)