Вся документация отправлена 01,07,2011 в банк.
На покупку+справка+на перевод.
01,07,2011 также сформировано п/п на НДС как нал.агента.
ИТОГ:
сумма на покупку депонирована 01,07
НДС уплачен 01,07
Зачисление валюты и списание - 02,07.
КАК проводить все это? по проводкам?
НДС уплачен по др.курсу.


Я только учусь


