Добрый день,
возникла такая ситуация: после перехода на УСН не был перезаключен договор с покупателем, и он начислял и оплачивал наши услуги с НДС.
Нашей организацией счета-фактуры выдавались без НДС, теперь покупатель начал возмущаться (я понимаю что он прав, в договоре то четко прописано), что у него нет документов подтверждающих вычет на НДС.
Как я понимаю наша фирма должна:
1) выдать счета фактуры с выделением НДС
2) уплатить весь перечисленный покупателем НДС в бюджет
3) подать декларации за периоды, на которые приходилось выполнение услуг
Меня интересуют какие будут штрафы за несвоевременную подачу деклараций, и будут ли еще какие то санкции на несвоевременную уплату кроме пени? В какой раздел декларации ставить эти суммы НДС?


