Понимаю что, возможно вопрос мой глупый, но он поставил меня в тупик. Дело в том что ОС ввели в эксплуатауию 1 июля, т.е. уже в 3-м кв 2011, до этого ОС висело на 08 счете. Купили в апреле, дорабатывали, не успели ввести в эксплуатацию во 2-м кв. Вопрос вот в чем, надо ли мне палтить налог (аванс) на имущество за 2-й кв, или только в 3-м квартале теперь ? и как быть с декларацией, подавать за 2-й кв ?

