Добрый день!Прошу совета!Приобрели основное средство, ввели в эксплуатацию в июле. Счет-фактуру в книге покупок с приобретенного ос не отразила (иначе бы был НДС к возмещению, а привлекать внимание налоговой пока не хочется), оставила на 19 счете.НДС во втором квартале сдала к уплате. Теперь свожу бух. баланс. Приобретенное ос отразила по строке 1170 (Прочие внеоборотные активы), НДС по строке 1220. Вопрос: как на это может отреагировать ИФНС?Не заставят ли сдать уточненку по ндс?





