×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2011
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    129

    НДС в балансе

    Добрый день!Прошу совета!Приобрели основное средство, ввели в эксплуатацию в июле. Счет-фактуру в книге покупок с приобретенного ос не отразила (иначе бы был НДС к возмещению, а привлекать внимание налоговой пока не хочется), оставила на 19 счете.НДС во втором квартале сдала к уплате. Теперь свожу бух. баланс. Приобретенное ос отразила по строке 1170 (Прочие внеоборотные активы), НДС по строке 1220. Вопрос: как на это может отреагировать ИФНС?Не заставят ли сдать уточненку по ндс?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    ввели в эксплуатацию в июле.
    ндс в зачет в июЛе

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2011
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    129
    Если счет-фактура от июня можно будет к зачету в июле?или нужно будет уточненку за 1 квартал сдать?

  4. #4
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    ндс в зачет в июЛе
    вам же уже ответили

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2011
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    129
    помогите!!!!

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    чем именно?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним___
    Гость
    НДС по ОС зачитывается по мере ввода в эксплуатацию ОС., так что у Вас и так все получилось правильно. Не верно было бы отразить зачет в июне. Только необходимые документы о вводе в эксплуатацию составьте и все будет ОК.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2011
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    129
    Спасибо!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)