Добрый день!
Ситуация такая-
надо аннулировать сч-ф "Х" 1 кв. и перенести в др.период 2 кв.
в формировании книги продаж 1 кв.занесла (скопировала) сч-ф "Х" с минусом и поставила флаг доп.лист.
В книге 1 кв. все получилось, я ее увидела.
В 2 кв занесла ее, опять же в доп.лист.-увидела ее.
А теперь не стыковки
в 2 кв реализация не проводится, потому что сохранилась старая реализации (получается дважды списывается товар.)
Деларация НДС не видит мои манипуляции
Декларация по прибыли видит мои манипуляции.
Запуталась. Какую я операцию пропустила?
Может просто напишите схему как надо это делать, что бы не вникать в мои ошибки!



