Фирма А перечислила поставщику В 100000,0 по договору №1 (т.е. кучу авансов), от этой же фирмы В оприходован товар, но по договору №2 (не оплачен). Ка в 1С провести зачет платежей?
Фирма А перечислила поставщику В 100000,0 по договору №1 (т.е. кучу авансов), от этой же фирмы В оприходован товар, но по договору №2 (не оплачен). Ка в 1С провести зачет платежей?
Корректировка долга...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Плиз, какие доки надо сделать?![]()
Документ так и называется: Корректировка долга. Ищите его либо в меню Покупка, либо в меню Продажа
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Нашла, но какой-то ступор: взаимозачет, или др? Заполняю все три из списка, но какой-то непонятный акт "взаимозачетов" формируется:
1. фирма А имеет задолженность перед В по дог.1 в сумме 1000 р (сумма оприходованного товара).
2. Фирма В имеет задолж перед А в сумме 5000 (авансы поставщику по дог.2)
3. Зачет задолженности в сумме 5000
Проблема с взаимозачетом
1с 8.2. УСН (Д-Р) фирма А предоставила фирме Б(нам) займ 600руб, Б выполнила работы на 1000руб, провели взаимозачет, остаток фирма А перечислила на счет.
в Бух учете все закрылось хорошо, вопрос: Почему сумма 600руб не попадает в КуДР ни в доходы ни в расходы. Как правильно отразить?
Ручной записью в КУДиР. По документу "Корректировка долга" я долго переписывалась с 1С-никами, но официальный ответ от них был таков: Корректировка долга является исключительной операцией и ее сложно автоматически интерпритировать с точки зрения доходов УСН. По корректировке долга мы рекомендуем вносить запись в книгу учета доходов и расходов документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)".
Доброго времени суток.
Была организация-должник (покупатель). Теперь ее нет, а долг висит. Его согласилась погасить другая организация. Как все это отразить в 1С?
Выставить счет на сумму долга,а затем провести взаимозачет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)