×
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: 1с-8.2-Бух

  1. Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282

    1с-8.2-Бух

    Фирма А перечислила поставщику В 100000,0 по договору №1 (т.е. кучу авансов), от этой же фирмы В оприходован товар, но по договору №2 (не оплачен). Ка в 1С провести зачет платежей?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Корректировка долга...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    Плиз, какие доки надо сделать?

  4. Клерк-клерик Аватар для Octopus
    Регистрация
    04.12.2008
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2,187
    Документ так и называется: Корректировка долга. Ищите его либо в меню Покупка, либо в меню Продажа
    Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...

  5. Клерк
    Регистрация
    20.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    282
    Нашла, но какой-то ступор: взаимозачет, или др? Заполняю все три из списка, но какой-то непонятный акт "взаимозачетов" формируется:
    1. фирма А имеет задолженность перед В по дог.1 в сумме 1000 р (сумма оприходованного товара).
    2. Фирма В имеет задолж перед А в сумме 5000 (авансы поставщику по дог.2)
    3. Зачет задолженности в сумме 5000

  6. freya23
    Гость
    Проблема с взаимозачетом
    1с 8.2. УСН (Д-Р) фирма А предоставила фирме Б(нам) займ 600руб, Б выполнила работы на 1000руб, провели взаимозачет, остаток фирма А перечислила на счет.
    в Бух учете все закрылось хорошо, вопрос: Почему сумма 600руб не попадает в КуДР ни в доходы ни в расходы. Как правильно отразить?

  7. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от freya23 Посмотреть сообщение
    Проблема с взаимозачетом
    1с 8.2. УСН (Д-Р) фирма А предоставила фирме Б(нам) займ 600руб, Б выполнила работы на 1000руб, провели взаимозачет, остаток фирма А перечислила на счет.
    в Бух учете все закрылось хорошо, вопрос: Почему сумма 600руб не попадает в КуДР ни в доходы ни в расходы. Как правильно отразить?
    Ручной записью в КУДиР. По документу "Корректировка долга" я долго переписывалась с 1С-никами, но официальный ответ от них был таков: Корректировка долга является исключительной операцией и ее сложно автоматически интерпритировать с точки зрения доходов УСН. По корректировке долга мы рекомендуем вносить запись в книгу учета доходов и расходов документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)".

  8. Клерк
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    26
    Доброго времени суток.
    Была организация-должник (покупатель). Теперь ее нет, а долг висит. Его согласилась погасить другая организация. Как все это отразить в 1С?

  9. Клерк
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    26
    Выставить счет на сумму долга,а затем провести взаимозачет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)