Добрый день!
Организация с этого года на УСН (Доходы). У себя в 1с я всё равно хочу вести учёт в полном объеме. Но возникает вопрос: По приобретённым товарам у меня в 1с (база обычная, не УСН) выделяется отдельно 19 счёт.
Т.е. Д 41 К 60 -100
Д 19 К 60-18
Эти товары нужно списать в реализацию. Поскольку мы не являемся плательщиками УСН, то их можно включить в сумме 118 рублей в стоимость товара? У меня же не может болтаться НДС на 19 счёте? Тогда в 1с ставим пометку: включить НДС в стоимость? Я правильно думаю?
И по услугам (связи, например) тоже самое?
Спасибо.

Ответить с цитированием