×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    54

    Помогите Раздельный учет НДС

    Всем добрый день
    Веду учет в проектной организации.
    Наряду с прочими заключили контракт на разработку ПСД памятника архитектуры. Во 2-м кв. получен аванс (без НДС)
    Изучила много чего нового для меня, но вопросы и сомнения остались.
    1) Получен аванс. Вроде по ст.154 не является объектом, следовательно сч-ф не выставила, в декларации нигде не показала эту сумму (и на листе 7 тоже т.к. реализации не было еще)
    2) Раздельный учет НДС. Все расходы по этому объекту относятся к общехоз (ЗП, аренда, амортизация, связь). Как практически организовать отдельный учет этих расходов чтобы в итоге определить 5 % совокупных расходов?
    3) Когда начинать вести этот раздельный учет. Аванс получен во 2-м кв. Реализация будет в 3-м. Доля этого объекта в общей выручке будет скорее всего меньше 5%. По логике весь НДС за 3-й квартал должен идти в зачет. Но логика и НК не всегда дружат... Как быть? Помогите плз.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Татьяна111 Посмотреть сообщение
    Во 2-м кв. получен аванс (без НДС)
    Почему без НДС?

  3. Клерк
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщений
    54
    Без НДС т.к. объект - памятник архитектуры (во всех списках, реестрах состоит все доки имеются) - следовательно по НК - это объект Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) - п.15 ст.149
    Вот теперь и мучаюсь я с ним.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)