Подскажите как быть(отражение в ИС и РСВ) в следующей ситуации:
В 1-ом квартале 2011г. в РСВ по 100 строке задолженность с прошлого периода в СЧ 2300 а НЧ -2300. В апреле 2011 года сделали зачет с НЧ 2300 на СЧ. Как показать этот зачет в отчетности?
Подскажите как быть(отражение в ИС и РСВ) в следующей ситуации:
В 1-ом квартале 2011г. в РСВ по 100 строке задолженность с прошлого периода в СЧ 2300 а НЧ -2300. В апреле 2011 года сделали зачет с НЧ 2300 на СЧ. Как показать этот зачет в отчетности?
№ строки ... гр.3 ... гр.4
141 ... 2300 ... -2300
но всегда надо понимать, что у местных ПФР могут быть свои правила игры...
Спасибо хорошо. Так я сделал. В СЗВ поставил оплаты по задолжености по СЧ т.е распределил уплату 2300 зачтеную с НЧ. Осталось расхождение РСВ и СЗВ по сумме -2300. Что делать с СЗВ?
не должно быть расхождения... по НЧ завели в апреле красную минусом уплату?
Да я поставил в СЗВ по НЧ -2300. Проверка ошибку дает.
Значит так быть не должно?
непонятен слэнг - "поставил в СЗВ"...
или уже речь идёт о программе? конфигурация, релиз
Отразил в ИС что уплачено на НЧ -2300. Проверка ИС дает ошибку.
В памятке по заполнению СЗВ6-1,2 написано что в графу уплачено суммы с минусом ставить нельзя.
дубль два:
поясните слэнг "отразил в ИС" - вручную отразили в ворде?
Отчетность в контур эксперт заполняю. Да получаются вручную ввожу.
приведите строку 150 из РСВ за 1-й квартал
гр.3.2300, гр.4 -2300
переплата всегда переходит уплатой в будущий отчётный период по ИС...
вот почему во втором квартале по АДВ пришла переплата в 2300 и ушла она же по перезачёту, т.е. голимый ноль в ИС по уплатам:
+2300 -2300 = 0
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)