×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    6

    Отражение в РСВ и ИС зачет сумм излишне уплаченых

    Подскажите как быть(отражение в ИС и РСВ) в следующей ситуации:
    В 1-ом квартале 2011г. в РСВ по 100 строке задолженность с прошлого периода в СЧ 2300 а НЧ -2300. В апреле 2011 года сделали зачет с НЧ 2300 на СЧ. Как показать этот зачет в отчетности?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    № строки ... гр.3 ... гр.4
    141 ... 2300 ... -2300

    но всегда надо понимать, что у местных ПФР могут быть свои правила игры...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    6
    Спасибо хорошо. Так я сделал. В СЗВ поставил оплаты по задолжености по СЧ т.е распределил уплату 2300 зачтеную с НЧ. Осталось расхождение РСВ и СЗВ по сумме -2300. Что делать с СЗВ?

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не должно быть расхождения... по НЧ завели в апреле красную минусом уплату?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    6
    Да я поставил в СЗВ по НЧ -2300. Проверка ошибку дает.
    Значит так быть не должно?

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    непонятен слэнг - "поставил в СЗВ"...

    или уже речь идёт о программе? конфигурация, релиз

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    6
    Отразил в ИС что уплачено на НЧ -2300. Проверка ИС дает ошибку.
    В памятке по заполнению СЗВ6-1,2 написано что в графу уплачено суммы с минусом ставить нельзя.

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дубль два:
    поясните слэнг "отразил в ИС" - вручную отразили в ворде?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    6
    Отчетность в контур эксперт заполняю. Да получаются вручную ввожу.

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    приведите строку 150 из РСВ за 1-й квартал

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    6
    гр.3.2300, гр.4 -2300

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    переплата всегда переходит уплатой в будущий отчётный период по ИС...

    вот почему во втором квартале по АДВ пришла переплата в 2300 и ушла она же по перезачёту, т.е. голимый ноль в ИС по уплатам:
    +2300 -2300 = 0

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)