Здравствуйте, у меня сложилась такая ситуация: наша фирма выполняла строительные работы, работы начались в июне, а окончание в июле. Сначала Заказчику мы закрыли часть работ в июне (есть акт и сч-ф на 50 тыс.руб), потом заказчик позвонил и сказал, что не хочет закрываться в июне, а просит всю сумму работ закрыть июлем. (я так и сделала - есть счет-фактура от 15 июля на все 100 тыс.руб.), сегодня звонит бухгалтер заказчика и говорит, что ей передали первоначальные документы и она 50 тыс. провела июнем, соответственно я должна теперь увеличить выручку на 50 тыс. и сдать уточненки по ндс и прибыли. А как же быть со сч-фактурами, ведь у заказчика июньская №15, а у меня уже есть сч-фактуры в июле и им я могу выписать только №25. Во-первых будет несоответствие счетов-фактур с заказчиком и у меня нарушается порядок счетов-фактур. Будут ли проблемы с налоговой?


Ответить с цитированием
