×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Катик
    Гость

    Закрытие счетов. Помогите начинающему бух-ру.

    Помогите, пожалуйста! Не могу найти, как это делается.
    У нас деревообрабатывающее предприятие. Один месяц (например, октябрь) фирма ничего не произвела и не отгрузила (сырье закуплено, но не использовалось, т.е. не списано в пр-во). Но затраты собрались на сч 25 и сч 26 (зарплата, электроэнергия, услуги связи и т.п.).
    Как закрывать этот месяц. Если можно подробно, проводки, куда мне девать эти затраты?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    54
    Как закрыть эти счета , зависит от того, что написано в вашей учетной политике. Возможно 2 варианта. Либо они ежемесячно закрываются на сч.90, либо на 20.

  3. #3
    Катик
    Гость
    Это понятно, но я о другом. Производства и реализации не было,так что, все равно себесоимость на 9002 формировать? Т.е.например Д20-К25,26; Д43-К20; Д45-К43; Д9002-К45. Или эти расходы переходят в следующий месяц, когда реализация и пр-во было?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    54
    Если фирма ничего не произвела и не отгрузила, откуда проводки Д43-К 20, Д45-К43? Если ничего не произведено, то и не оприходовано на склад. Все затраты остаются висеть на Д20.

  5. #5
    Катик
    Гость
    Спасибо. А когда тогда закрыть 20 и как? (в следующем м-це было и пр-во и отгрузка)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2004
    Сообщений
    221
    В следующем месяце закройте .

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    54
    В том месяце, когда наконец вы что-то выпустили, приходуете на склад отовую продукцию Дт 43-Кт 20. Потом отгружаете Дт 45-Кт 43 или Дт 90 -Кт 43. Это уж смотря как отгрузили.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)