Добрый день!
Пожалуйста подскажите по следующему вопросу или поделитесь опытом:
Мы информационно-торговый интернет портал. На нашем портале Постащики размещают каталоги своей продукции. Мы ее продвигаем, т.е. приводим Клиентов. За каждую совершенную покупку мы получаем 10 % вознаграждение. Товар доставляет поставщик. В свою очередь, у нас есть бонусная программа для Клиентов. Мы на УСН 6%. Вопрос в следующем:
Товар стоит 1000 руб. Клиент совершает покупку и получает приветственный бонус на 60 руб. Соостветствеено Поставщику Клиент платит 940 руб. Нам Поставщик должен 100 руб, а возвращает 40р, т.к. 60 руб. это наш бонус.
Как это правильно отразить 'ne операцию в бух./налог. учете у нас? можем ли мы в конце месяца првести взаиморасчет и просто показать свой доход в 40 руб. Или мы должны начислить себе 100 руб. дохода и сделать сторно на 60 руб. бонуса?
Необходима ли нам бонусная политика и на чем в ней сделать акцент.
Как это может отразить Поставщик? Ведь для него по сути это совсем не бонус и не скидка?
Заранее признательна за ответ.


Ответить с цитированием