Скажите, пожалуйста, как правильно оформить доп.лист книги покупок?
Такая ситуация:
в 4 кв.2010 был возврат товара обратно поставщику. В книге покупок за 4 кв 2010 это учтено не было. Во 2 кв 2011 этот факт был обнаружен. Мы подали уточненную декларацию по НДС за 4 кв 2010. Теперь нужно исправить книгу покупок за 4 кв 2010.
В доп. листе мне нужно указать только сумму возврата со знаком минусом или всю сумму правильной счет-фактуры? И что делать с правильной счф, куда ее подшивать, к доп.листу или расшивать книгу покупок за 4 кв 2010 оттуда вынимать старую счф и туда вставить правильную и опять прошнуровать книгу?


. Может кто-то делал такой уже? Поделитесь, пожалуйста, опытом

