×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    26.08.2009
    Сообщений
    69

    Закрытие периода (квартал, месяц)

    Подскажите какие документы надо делать,чтобы закрыть месяц, квартал, в какой последованости?
    1. Начислить амортизацию
    2. Закрыть 20,26,44 счета
    3.Закрыть 90,91 счета
    4. Зарплату начислить
    5. Налоги т .д.
    6. валюту пересчитать
    Подскажите какие документы надо сделать для закрытия периода. Большое спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Закрытие месяца.
    P.S. Какой вопрос - такой ответ.

  3. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    katya091, а в какой программе вы работаете?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. Клерк Аватар для Tanyuta
    Регистрация
    08.07.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    135
    Уважаемые специалисты, помогите мне тоже с закрытием месяца. К меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.2.1) ПОЖАЛУЙСТА))))))) Ситуация такая что фирма новая. Движения мало. Что должно измениться после закрытия месяца?
    Последний раз редактировалось Tanyuta; 12.08.2011 в 13:59.

  5. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Tanyuta Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты, помогите мне тоже с закрытием месяца. К меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.2.1) ПОЖАЛУЙСТА))))))) Ситуация такая что фирма новая. Движения мало. Что должно измениться после закрытия месяца?
    Если речь о бух.учёте, то в оборотно-сальдовой ведомости должно быть нулевое сальдо на конец по всем субсчетам счетов 20 (если нет незавершёнки),23,25,26,44 (кроме транспортных расходов) и нулевое сальдо в целом по счетам 90, 91. Нулевое сальдо по субсчетам счетов 90,91 должно быть только при закрытии года и реформации баланса.

  6. Клерк Аватар для Tanyuta
    Регистрация
    08.07.2011
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    135
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    Если речь о бух.учёте, то в оборотно-сальдовой ведомости должно быть нулевое сальдо на конец по всем субсчетам счетов 20 (если нет незавершёнки),23,25,26,44 (кроме транспортных расходов) и нулевое сальдо в целом по счетам 90, 91. Нулевое сальдо по субсчетам счетов 90,91 должно быть только при закрытии года и реформации баланса.
    а если прибыли нет, то как они закроются в минус? А где можно посмотреть закрылись ли они? в оборотке? просто я как-то пробовала закрыть месяц, но у меня ничего не изменилось

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)