×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Olen'ka Olen'ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120

    Недогруз!!!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Уважаемые клерки!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации начинающему бухгалтеру.
    Наша организация отгрузила в 4 квартале 2004г. покупателю погрузчик с комплектующими. В состав комплектующих должны были входить щетка угловая и ковш. Стоимость данного погрузчика по договору определена совместно с комплектующими, без разбивки по сортименту. На эту стоимость и были выписаны отгрузочные документы.
    Как оказалось, менеджеры не доложили в контейнер на отгрузку ковш. Ковш отправили покупателю только в 1 квартале.
    Вопрос: Корректно ли отражена отгрузка в 4 квартале? Как поступить с ковшом, который был отправлен в 1 квартале? Какие в данной ситуации должны быть составлены документы?
    Заранее всем спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Annюта Annюта вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    18
    Надо договориться с покупателями. Если они приняли на учет погрузчик без разбивки на составляющие, так никаких проблем.
    Довезли им этом ковш и все. В б/у никаких заморочек с документами.

  3. #3
    UVina UVina вне форума
    свободный клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,035
    Olen'ka, а ковш каким образом доставили покупателям? транспортных расходов нет?
    Юляu ndefined

  4. #4
    Olen'ka Olen'ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    Да, транспортные услуги по доставке существуют .

  5. #5
    UVina UVina вне форума
    свободный клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,035
    Если по накладным (или вы сами доставляете) нельзя определить ни конечный пункт ни доставляемый товар, то делайте как Annюта написала. А вот если отдельно, то транспорт. расходы 2004 годом в НУ надо, а так проводите 2005 (транспорт). А с выручкой, думаю, ничего не надо менять. По договору же, как вы указали, записано, что погрузчик вместе с комплектующими, то вы и передали погрузчик с комплектующими (щетка).
    Юляu ndefined

  6. #6
    Olen'ka Olen'ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    То есть, если я правильно поняла, в результате того что в моих документах прописан и конечный пункт назначения и товар, трансп. расходы в НУ я провожу в 2004г, а в БУ в 2005.
    Спасибо, уважаемые клерки.

  7. #7
    Olen'ka Olen'ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    Это опять я со своим несчастным недогрузом. Вчера, в описании своей ситуации я не указала один, как мне кажется, важный факт. Менеджеры не доложили ковш по причине того что на момент отгрузки (в начале 4 квартала 04г.) мы его еще не оприходовали. Товар прошел разтаможку только 31 декабря 2004. А транспортные расходы по доставке товара (учитываются на 41сч) до склада проведены 1 января 2005г. Меняется ли от этого результат ответов? А что делать с себестоимостью? Как это провести в программе?

  8. #8
    Olen'ka Olen'ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    А доотправили мы эту комплектующую в январе 2005г

  9. #9
    Olen'ka Olen'ka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2005
    Адрес
    Петербург
    Сообщений
    120
    Помогите, пожалуйста!!!

  10. #10
    UVina UVina вне форума
    свободный клерк
    Регистрация
    04.08.2004
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,035
    Товар прошел разтаможку только 31 декабря 2004. А транспортные расходы по доставке товара (учитываются на 41сч) до склада проведены 1 января 2005г.
    вы же приходуете 1 января, когда их получили на склад, поэтому в БУ, на мой взгляд, здесь ничего не меняется. А вот про стоимость товара вы же обычно приходуете и погрузчик и комплектующие одним наименованием? Не уверена, что правильно посоветую, но может попробуйте сделать ваш ковш отдельно и списать его по цене 0, а саму накладную не распечатывать, потому как, на мой взгляд может подпасть под 40 статью как отклонение от 20 %. Поэтому сделайте бухгалтерскую справку, где запишите, что часть комплектующих по такому то договору была списана 1 января 2005. А налоговый учет, расходы признаются в момент списания, поэтому относить их к расходам 2004 не надо, в 2005 списали - в базу 2005 и включайте.
    Юляu ndefined

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)