Прошу строго не судить начинающего предпринимателя.
ИП (ОСН). В июне получили товар на 500т.р, оплатили. Товар продан в августе. В 1с сформировали декларацию НДС за 2й квартал. Получили сумму налога исчисленную к возмещению (76271р.), так и отправили. Позвонили с налоговой, говорят камеральная будет. Пока товар был не продан (2й кв) наверное в книгу покупок не должна была попасть входящая с/ф и декларация должна быть пустой (др.операций купли-продажи не было), так это?

Ответить с цитированием


