×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк Аватар для Elka_Ideya
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    538

    Подготовка сведений для ПФР за 2011 год

    Подготовка сведений для ПФР за 2011 год
    Зик 313
    Подскажите в чем дело, формирую данные для ПФР за 1 полугодие 2011 года.
    В 1 квартале сумма уплачено была меньше начисленной, и программа пропорционально распределила всю сумму по сотрудникам.
    например, Иванов, начислено 600, уплачено 300. Но он уволенный и не попадает при формирование 2 квартала. А хотелось бы 300 рублей ему заплатить во 2 квартале.
    И получается без учета уволенных сумма уплаченная уже больше начисленной, но на самом деле это не так.
    Как включить уволенных в отчет?
    Поделиться с друзьями

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    они сами включаются при формировании пачек...
    если грамотно разбиты уплаты по месяцам действия (начисления) в доках Расчёты по страховым взносам копейка в копейку...

    например, если недоуплата за 1-й кв равна 123456.78, а 5-го апреля прошла уплата 130000, то надо завести два(!) дока:

    05.04.2011 ... 123456.78 ... за март
    05.04.2011 ... 6543.22 ... за апрель

  3. Клерк Аватар для Elka_Ideya
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    538
    Но отчет за 1 квартал уже сдан...
    и его нежелательно трогать
    Я понимаю что мне надо было уплату включить в 1 квартал, но сейчас уже никак иначе нельзя?

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а никто и не собирается трогать первый квартал... Вы обязаны разбить уплату второго квартала на два дока... затем заново сформировать пачки этого второго квартала и наслаждаться результатом...

    давайте условимся: Вы сначала делаете как Вам сказали - затем только начинаете думать...

  5. Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    449
    Доброе утро, подскажите пожалуйста, у меня 1С УСН 183 релиз. При формировании перс.учета, выдаёт предупреждения: начислено есть, а уплаты нет. Хотя мы во 2м кв. оплатили, правда, только за 1й квартал. Почему не показывает в СЗВ - 6-2 уплату? Документы по оплате завела, тем числом которого оплатили. Не пойму

  6. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    1С:Бухгалтерия 7.7.
    Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения", редакция 1.3.
    Релиз 7.70.184 от 13.07.2011 г.
    ======================================================================

    Список изменений в релизе 7.70.184 по сравнению с релизом 7.70.183
    =====================================================================

    Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца")
    ----------------------------------------------------------------
    Исправлена ошибка:
    При проведении регламентной операции "Начисление налогов с фонда
    оплаты труда" документа "Закрытие месяца" в некоторых случаях
    выводилось сообщение об ошибке. Ошибка проявлялась если
    начислялись взносы в ФСС от НС и ПЗ сотруднику-иностранцу, доход
    которого не облагается страховыми взносами.

    Внесены изменения в модуль документа.

    Отчет ПодготовкаСведенийДляПФР2010 ("Подготовка сведений для
    ПФР")
    ----------------------------------------------------------------
    Исправлена ошибка:
    При формировании печатной формы АДВ-6-2 ошибочно выводилась
    некорректная форма отчета.

    Внесены изменения в модуль отчета.

    Исправлена ошибка:
    При заполнении отчета ошибочно не учитывались данные об уплатах
    за прошлые периоды, отраженные в текущем периоде.

    Внесены изменения в модуль отчета.

  7. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Доброго дня, скажите пож-та, какой код тарифа ставить общественной организации (осно) в рсв-1?

  8. Клерк
    Регистрация
    03.04.2003
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    208
    Цитата Сообщение от Elka_Ideya Посмотреть сообщение
    Но отчет за 1 квартал уже сдан...
    и его нежелательно трогать
    Я понимаю что мне надо было уплату включить в 1 квартал, но сейчас уже никак иначе нельзя?
    не правильно понимаете. включать нужно во 2 квартал, т.е. дата документа - дата 2 квартала, а за период например март

  9. Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    449
    Спасибо, огромное, Генук. Обновила и всё получилось.

  10. Клерк Аватар для Elka_Ideya
    Регистрация
    29.05.2007
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    538
    Генук вы просто супер!!! Весьма вам признательна.
    Спасибо!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)