Дрбрый день!
Мы НОУ - деятельность осуществляем только в соответствии с лицензией и используем право на освобождение реализуемых операций от НДС. Как я понимаю, входящий НДС учитываем в составе расходов, не включаем счета-фактуры полученные в книгу покупок, но ведем журнал учет принятых счетов-фактур, в книге продаж регистрируем все реализации, в декларации по НДС не заполняем 3 раздел, но заполняем 7.
Все ли верно?
А то предыдущий бухгалтер (проработала 2 месяца) убедила руководство, что НДС нужно возмещать!, сдала уточненки за пред периоды, где в разделе 3 заполнила только "налоговые вычеты" и наделала книги покупок, но зато не формировала с/ф выданные и, соответственно, совсем не вела книгу продаж.
Рассудите нас, пожалуйста! Кто прав, кто не прав.. Заранее спасибо за комментарии![]()

Ответить с цитированием



с какого перепуга- НДС не платим, но из бюджета забираем?