×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809

    НДС с авансов полученных

    Простите, не смогла найти (честно!!!), хотя где-то на форуме уже встречала инфу...
    Ситуация следующая: нам поступают авансы, НО в том же отчетном периоде мы закрываем их работами. На эти авансы не выписываю сч-ф, и не беру потом в зачет (не увеличиваю обороты). Аудиторы написали замечание, сказали что налорги штрафуют. Я смотрела арбитражку, вроде бы суды на стороне налогоплательщиков. Может, кто-нибудь даст ссылку на арбитражку, или у кого-то была такая же ситуация???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2004
    Сообщений
    221
    Я тоже так делаю . Внесла в приказ об учетной политике пункт , в котором написано , что авансом считается сумма , не закрытая документами отгрузки за месяц , и все . Нигде в нормативных документах не нашла ничего против .А штрафовать -то за что ? Искажения налогов нет .

  3. #3
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    А у меня такой вопрос,скажите пожалуйста как правильно оформить авансы полученные в программе 1-с от получения денег до уплаты НДС... Спасибо

  4. #4
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Внесла в приказ об учетной политике пункт , в котором написано , что авансом считается сумма , не закрытая документами отгрузки за месяц , и все . Нигде в нормативных документах не нашла ничего против .А штрафовать -то за что ? Искажения налогов нет .
    Лучше не экспериментировать. В п.8 ст.171 так: "Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные налогоплательщикам с сумм авансовых или иных платежей..." А что такое "уплаченных" в НК не говорится. Есть письмо МНС, что уплаченные - это исчисленные и отраженные в декларации. Соответственно, если не показываете в декларации, то и с вычетом м.б. проблемы. Счет-фактуру тоже лучше сделать, если не на каждый аванс, то хотя бы на остаток в конце месяца.
    Арбитражную практику не видел (спросите у аудиторов, пусть отрабатывают свой гонорар), а прочей нормативки на тему "что такое аванс" хватает.
    А кому сейчас легко?!

  5. #5
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    ИлЬкА, посмотрите поиск или спросите здесь:
    http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=19
    А кому сейчас легко?!

  6. #6
    Бухгалтер
    Регистрация
    07.02.2005
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    145

    Осторожно

    Я некоторое время назад изучала НДС и вот, что нашла в Бераторе "НДС в практике".
    Цитирую: "Если поступление аванса и отгрузка тов(р,у) имели место в одном налоговом периоде, то, по мнению налог.органов, налогоплательщику следует сначала начислить НДС с суммы аванса, а потом при реализации тов(р,у) предъявить эту сумму налога к вычету. При этом в Декларации по НДС за этот налог.период одна и та же сумма НДС фактически будет показана трижды..." далее
    "очевидно, что порядок явл.трудоемкий и в ряде случаев просто невыполним..." НО составители Бератора придерживаются мнения, что ст.162 НК РФ позволяет не начислять НДС с сумм ав.платежей, если поступление аванса и отгрузка имели место в одном нал.периоде... однако предупреждают о том, что налоговые органы вероятнее всего, будут пытаться привлечь к отвественности, предусм. ст.120 НК РФ.

  7. #7
    Клерк Аватар для Nass
    Регистрация
    07.07.2004
    Сообщений
    780
    Мне тоже на семинаре в налоговой сказали, что :
    налогоплательщику следует сначала начислить НДС с суммы аванса, а потом при реализации тов(р,у) предъявить эту сумму налога к вычету. При этом в Декларации по НДС за этот налог.период одна и та же сумма НДС фактически будет показана трижды...
    А если делать иначе, то будут штрафовать. Я сначала пыталась следовать указаниям, потом плюнула. Ждем санкций...

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Соответственно, если не показываете в декларации, то и с вычетом м.б. проблемы.
    А какие могут быть проблемы? Если мы НДС с авансов не начисляли, то и не вычитали...

  9. #9
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    А какие могут быть проблемы? Если мы НДС с авансов не начисляли, то и не вычитали...
    Проблемы в том, что НДС к уплате вам (за вас) доначислят на основании 162-1-1, а вычет "доначислять" не будут, т.к. в декларации за соотв. период сумма не показана. Это, конечно, пессимистический сценарий. М.б., в суде всё легко отбивается. В общем, смотрите сами.
    А кому сейчас легко?!

  10. #10
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    А мы своему налоргу доказали не реальность выполнения этого требования (более 15000 покупателей). Попросили самих расчитать... Они не стали...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Проблемы в том, что НДС к уплате вам (за вас) доначислят на основании 162-1-1, а вычет "доначислять" не будут, т.к. в декларации за соотв. период сумма не показана.
    Надо стоять на том, что внутри налогового периода по НДС авансов нет. Информация о авансах формируется только в конце налогового периода. Такой учет у вас.

  12. #12
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Надо стоять на том, что внутри налогового периода по НДС авансов нет.
    Бог в помощь
    А кому сейчас легко?!

  13. #13
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Налоговики тоже люди и с пониманием относятся.
    А мы своему налоргу доказали не реальность выполнения этого требования (более 15000 покупателей). Попросили самих расчитать... Они не стали...

  14. #14
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Налоговики тоже люди и с пониманием относятся.
    Это в какой налоговой? Интересно съездить на экскурсию

  15. #15
    Клерк Аватар для Vlad12
    Регистрация
    22.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,610
    Это в какой налоговой? Интересно съездить на экскурсию
    Хорошь издеваться. Мож я первый раз в жизни помечтать решил.
    Хотя на выездных проверках, действительно, можно доказать и показать нецелесообразность "суперправильного" ведения. Ведь , если они решат штрафовать, то должны сами это все найти и записать в Акт.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)