×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2004
    Сообщений
    49

    HELP!!!Совсем запуталась и не знаю что делать со счет-фактурой ???

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры!
    Помогите совсем молодому и начинающему бухгалтеру!

    В октябре прошлого года нашей фирмой был заключен договор на оказание нам услуг, услуги длительного характера и по сей день еще не оказаны доконца! счет по данной услуге был оплачен сразу, а счет- фактуру нам выдали только 04.02.2005 г. но задним числом - 12.11.04 г. и как мне теперь быть с НДС по этой услуге, как его возместить? Я ведь получается должна была его возместить еще в прошлом отчетном периоде, а сроки уже все прошли, декларация сдана по НДС, т. е. все - поезд ушел??? Помогите пожалуйста, я не знаю что мне делать!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Акт еще было б неплохо иметь, и - возмещайте.Следующей электричкой.

  3. #3
    Умничка Аватар для pretty
    Регистрация
    09.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,830
    Сдать уточненку..
    Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...

    Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Сдать уточненку..
    Не надо уточненку. Счет-фактура получена в феврале, значит право на вычет появилось только в феврале, в ноябре еще нельзя было возмещать.

  5. #5
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    ИМХО, возмещать в периоде, когда сч/ф получена. никаких упрощенок. Если на сч/ф стоит дата получения и подпись, возмещайте в феврале.

  6. #6
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Вот что б подтвердить. Возмещайте, когда получили с/ф...
    Правда здесь конкретный ответ на конкретный вопрос. Но смысл тот же.

    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 23 июня 2004 г. N 03-03-11/107

    Вопрос. Организация отчитывается по НДС ежемесячно. От одного поставщика, находящегося в другом городе, компания получает счета-фактуры на информационные услуги за прошедший месяц после 20-го числа следующего месяца (т.е. после того, как декларация по НДС сдана). При этом счета-фактуры выставляются своевременно, задержка в получении связана с работой почты. Можно ли принять к вычету НДС, указанный в счетах-фактурах, полученных с запозданием, в том месяце, когда они фактически получены? Или надо подавать уточненные декларации за тот месяц, в котором оказаны услуги, указанные в счетах-фактурах?
    Ответ. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
    На основании статей 171 и 172 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики данного налога имеют право произвести налоговые вычеты на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров, исполнителями работ или услуг и оформленных согласно установленному порядку. При этом обязательными условиями для осуществления налоговых вычетов являются принятие на учет товаров, работ, услуг и оплата соответствующих сумм налога.
    Таким образом, право на вычет уплаченных сумм налога на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика при совпадении трех вышеперечисленных условий.
    В связи с изложенным по оплаченным информационным услугам, счета-фактуры по которым поступили с опозданием, вычет налога на добавленную стоимость производится в том налоговом периоде, в котором фактически получены данные счета-фактуры.

    Заместитель директора
    департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    Министерства финансов РФ
    Н.А.КОМОВА
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  7. #7
    Клерк Аватар для Ваниль
    Регистрация
    02.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,128
    Цитата Сообщение от Lilu-k
    В октябре прошлого года нашей фирмой был заключен договор на оказание нам услуг, услуги длительного характера и по сей день еще не оказаны доконца! счет по данной услуге был оплачен сразу, а счет- фактуру нам выдали только 04.02.2005 г. но задним числом - 12.11.04 г.
    А услуги как приходуете по-месячно или разом будете,как все выполнят?
    По неоприходованным услугам вы не можете взять НДС к зачету,даже,если есть на руках счет-фактура.Должен быть акт выполн.работ или что-то в этом роде.Уточненка в любом случае не нужна.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2004
    Сообщений
    49
    Спасибо всем за ваши ответы!!!! значит будем возмещать в феврале, а как быть с датой - в феврале возмещать счет-фактуру датированную 12.11.2004 г, это нормально или надо какую-нибудь пояснительную записку писать?
    Последний раз редактировалось Lilu-k; 08.02.2005 в 18:04.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    а никаких пояснительных записок не надо прикладывать?
    Я просто пишу в углу с/ф - "получено NN.NN.NNNNг." и ставлю подпись

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Вроде бы в 21 главе нк ничего про записки нет

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а в книге покупок есть:
    гр2 дата СЧФ
    гр3 дата оплаты
    гр4 дата оприходования

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2004
    Сообщений
    49
    Спасибо огромное еще раз всем, всем, очень помогли!!! Пошла применять приобретенные знания и навыки!!!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    а в книге покупок есть:
    гр2 дата СЧФ
    гр3 дата оплаты
    гр4 дата оприходования
    Ну и где здесь "дата получения с/ф"?

    Если уж на то пошлО - то дата получения - в журнале учета полученных с/ф.
    Последний раз редактировалось GITS; 08.02.2005 в 18:23.

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    чем не подходит гр4 ?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    чем не подходит гр4 ?
    Тем, что в ней указывается дата оприходования ТРУ, а не с/ф.

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Вероятно, эти ТРУ указаны в полученной СЧФ, которая по умолчанию оформляется одновременно(+-5дней) с первичкой.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    397
    А мне кажется, что ТРУ оприходуются в момент приемки - передачи их и подписании Акта, при чем на этом Акте стоит фактическая дата. И счет-фактура к дате оприходования никакого отношения не имеет.
    Светлана

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    Andyko, Вы действительно предлагаете в графе с названием "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг)" - указывать дату получения с/ф по этим ТРУ?

  19. #19
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Во всей теме нет ни слова про акт! Подозреваю, что он, если и был подписан, то появился ОДНОВРЕМЕННО со СЧФ(или счф с актом).Когда оприходовать услуги в этом случае?Зависит ли ответ от интервала между выпиской документа и его появлением в учете? Признаю некорректность некоторую в предложении такого оформления, но она полностью соответствует некорректности ситуации,имхо.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    500
    Во всей теме нет ни слова про акт!
    Справедливое замечание
    оказание нам услуг, услуги длительного характера и по сей день еще не оказаны доконца!
    Следовательно - нет права на возмещение. Нужно выяснить, каким числом будут (были) датированы документы, позволяющие "оприходовать" услугу.
    Признаю некорректность некоторую в предложении такого оформления,
    Andyko, повторяю - дата получения с/ф указывается в соотв. журнале. А в книге покупок этой даты нет и не должно быть.

  21. #21
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    дата получения с/ф указывается в соотв. журнале
    При условии ведения соответствующего журнала
    А в книге покупок этой даты нет и не должно быть.
    Но если она там будет, и будет соответствовать дате получения счф и акта,криминального в этом ничего не вижу.Т.е. на момент возмещения ТРУ получены, СЧФ есть и оплачена.Искажения данных бухучета нет, на налогообложение не влияет.

  22. #22
    Itasika
    Гость
    При условии ведения соответствующего журнала
    ахха.... нет журнала - нет даты!
    Поэтому - можно задействовать пометку ( типа - получено -дата- подпись!), и это не будет "помаркой либо исправлением" И нигде не сказано, что на с/ф не может быть пометок ( что не идентично ""помаркам" и "исправлениям"!)
    если она там будет, и будет соответствовать дате получения счф и акта,криминального в этом ничего не вижу.Т.е. на момент возмещения ТРУ получены, СЧФ есть и оплачена.Искажения данных бухучета нет, на налогообложение не влияет.
    Я тоже не вижу
    Криминал - предъявить к вычету НДС необоснованно..
    И ни журнал учета, ни книга продаж/покупок - не имеют к этому ни малейшего отношения
    Декларация - отдельно, книги продаж/покупок - отдельно
    Они токА служат для "определения суммы НДС, подлежащей оплате" /сорри за формулировку/- но нигде не сказано, что суммы по декларации_НДС_ должны совпадать с суммами, отражёнными в книге покупок...
    А про займы я уж молчу....

  23. #23
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Itasika, yes, примерно это и хотел сказать
    Надо от косноязычия травок попить
    Кстати, и с пометками не спорил
    Криминал - предъявить к вычету НДС необоснованно

  24. #24
    Itasika
    Гость
    Надо от косноязычия травок попить
    А от косноязычия травки не спасают
    Я уже проверяла! Хотя.... может быть это были "неправильные пчёлы"(с), в смысле - травки

  25. #25
    Клерк Аватар для Ваниль
    Регистрация
    02.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,128
    Во всей теме нет ни слова про акт!
    Какая несправедливасть! ,см.пост № 7

  26. #26
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Да и во №2 уже есть...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  27. #27
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Во всей теме нет ни слова про акт
    Утверждение моё
    Да и во №2 уже есть
    пост мой
    пост № 7
    отВаниль, а где автор, блин горелый?
    ...А мужики то не знают...

  28. #28
    Клерк Аватар для Ваниль
    Регистрация
    02.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,128
    Цитата Сообщение от Andyko
    Утверждение моё

    пост мой
    отВаниль, а где автор, блин горелый?
    ...А мужики то не знают...
    Хамим?

  29. #29
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Ваниль, кто кому когда?
    Еще раз: Автор ни слова не сказал об акте, про его необходимость судя по всему, не догадывется, упоминаем о нем Вы и я, а...
    мужики все равно не знают...

  30. #30
    Клерк Аватар для Ваниль
    Регистрация
    02.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,128
    Простите,неправильно поняла ваш юмор .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)