Коллеги, приветствую,
у меня возник вопрос по следующей ситуации:
Мы отразили выручку в июле. Сегодня узнаю, что конрагент отказался принимать документы июлем, и вписал дату сентябрь.
Могу ли я в учете оставить выручку июлем, а подколоть акт сентябрем?
Выручка - валютная, разница в курсах как минимум возникает.
Или сторнировать ее августом, и проводить снова в сентябре:?
Налоговый период один, но я считаю это неправильно.



