Прошу помощи,столько всего написано,но так и не поняла
Организация зарегистрирована 14.09.2010 г
Выручка с НДС:
3-ий кв.2010 г - 0
4-ый кв.2010 г - 670 000=
1-ый кв.2011 г - 15 700 000=
2-ой кв.2011 г - 46 000 000=
Сейчас,
1)в 3-ем квартале нужно ли платить третью часть исчисленного налога на прибыль во 2-ом квартале?
2) когда первый срок платежа 28 июля или 28 августа,т.е. платим 28 июля,августа,сентября или 28 августа,сентября,октября?
3) нужно ли было показать в декларации по прибыли суммы этих авансовых платежей?


