Уважаемые клерки, проконсультируйте пожалуйста по НДС: Мы ООО заключили договор с иностранной компанией "A" на оказание рекламных услуг (у "A" представительства и деятельности в РФ нет). Услуги сами не оказываем, а покупаем у российской организации "Б" на УСН. То есть фактически являемся посредником. Правильно ли я понимаю, что если мы выставляем счет компании "A" без НДС, а потом покупаем услуги у "Б" тоже без НДС, то как результат в бюджет по этой перепродаже услуг платить ничего не должны и ни в декларациях по НДС подобные сделки не указывать ? И второй небольшой вопрос: чтобы получить деньги на валютный счет от "A" мы должны выставить стандартный счет на английском языке или еще какие-нибудь дополнительные документы потребуются? Заранее благодарен.


Ответить с цитированием