Добрый день.Отгружаем в Беларусь 3 квартал товар счет-фактура 0%. Мы закупили товар счет-фактура с 18%.
Я хочу начислить НДС (не подтверждать 0%) из расчета 18/100.
Сдаю декларацию в общем разделе за 3 квартал :к вычету входящую счет-фактуру, в реализацию расчетную, плачу разницу (по 0 % не заполняю 4-6 раздел).
Если я так оформю не будет ли у меня проблем с вычетом по входящей счет-фактуре?

