Подскажите, как исправить ошибку прошлого года. К сожалению поздно выяснилось, что отгрузку по договору комиссии учли как по договору реализации (бухгалтер договора не видел при оформлении д-тов отгрузки, менеджеры ничего не объяснили). На всю отгруженную продукцию выставили счет-фактуру, заплатили НДС, реализацию учли при расчете налога на прибыль. Сейчас контрагент-комиссионер часть продукции возвращает, выставляет акт и счет-фактуру на услуги по договору комиссии. Как правильно отразить эту ситуацию в учете? Как поступить с уже уплаченным в прошлом году НДС и расчетами по налогу на прибыль?

